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管理费用计提工资,余额贷方是负数,因为1月工资比2月工资计提多的,请问这个对吗

2025-03-05 07:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-05 07:56

应付职工薪酬借方负数,如果是的话,你这个是少做了计提

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快账用户7664 追问 2025-03-05 08:07

但是目前计提的工资确实是不之前的少,人员只有一个

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快账用户7664 追问 2025-03-05 08:12

老师确实少计提了,但是1月已结账,我调整凭证怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-03-05 08:15

借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 后期补上

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快账用户7664 追问 2025-03-05 08:17

要不要把上个月的红冲

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齐红老师 解答 2025-03-05 08:22

不用 你补上你没有计提的这一部分就行,之前的不用调整

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您好 可以这样处理的。
2021-03-11
同学你好, 1.科目余额表生产管理人员工资为什么出现借方余额?对吗?——您 是说制造费用出现借方余额么 2.我上月少计提一个部门的工资,这个月要补计提吗?——可以
2021-07-23
就看应付职工薪酬科目余额表,的数字 
2023-08-24
你好 因为这个是借方,你看一下分录,他是两个借方的 如果你用正数,那么就需要放到贷方的
2023-02-07
你好,到年末应付职工薪酬总数对上就可以
2024-04-01
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