应付职工薪酬借方负数,如果是的话,你这个是少做了计提
老师,我计提6月工资数据有差异,如何调整,1、是在7月进行调整吗 1、分录是这样吗: 多计提,借应付工资500借管理费用-500 少计提,借管理费用300贷应付工资300,
老师?请问,我上个月计提工资多计提了3000元钱,这个月实发的没有那么多,上月计提时借管理费用~工资 贷应付职工薪酬~工资,请问多计提的这3000元要怎么进行账务处理
1.科目余额表生产管理人员工资为什么出现借方余额?对吗? 2.我上月少计提一个部门的工资,这个月要补计提吗?
2022年12月工资计提多了,写这个分录 借应付职工薪酬工资 12544.9 借管理费用工资负数 -12544.9 为啥管理费用不在贷方写正数
下午好,请问老师做账的时候计提工资是管理费用-工资,应付工资-管理费用,这个我要看1-6月份工资总额,是看哪个科目的金额?是借方还是贷方金额?管理费用-工资1-6月借方和贷方都是46459.16元,应付工资-管理费用1-6月的借方是50159.16元,贷方是46459.16元;则1-6月份工资总额是多少呢?
客户货款中扣减3000元检测费增值税发票,增值税发票进项税要做吗?借:管理费用2830.19借:进项税169.81贷:应收账款3000对吗
客户货款中扣减3000元检测费增值税发票,增值税发票进项税要做吗?借:管理费用2830.19借:进项税169.81贷:应收账款3000对吗
客户从货款中扣减了3000元检测费,开具了增值税检测费3000元的发票给我公司,凭证分录怎么做?同时也扣减了1500元罚款,罚款没有发票,凭证分录怎么做?
请问一下老师,出口退税的进项在2月底勾选提交了,发现销项忘记开了,操作不了退税,要怎么处理?
老师您好,人力资源公司,2月买了100件工服,发票2月开出来了,3月才填报销单报账,请问老师,2月和3月分别怎么做账呀
老师,中秋节买月饼收到月饼发票,是一张增值税专用发票。帐和电子税务局里面我应该怎么操作。选择勾选后进项税转出,还是选择不抵扣勾选
老师好,事业单位上级拨付的款项22500没有用到指定的用途上,上面整改该怎么说?
贷款360万到2月28日结束,前面的贷款没有还,银行直接(写说明循环贷款发放放贷放下来360万,银行直接扣款了360万归还本金360万,这个我怎么做账这次是做的无还本续贷,先放360万在还贷款和利息,摘要怎么写,会计分录怎么写
老师,人力资源服务公司是不是可以代发工资,代扣社保。
不是合伙企业老师,我这个是什么情况啊?,怎么是承包经营呢?
但是目前计提的工资确实是不之前的少,人员只有一个
老师确实少计提了,但是1月已结账,我调整凭证怎么做呢
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 后期补上
要不要把上个月的红冲
不用 你补上你没有计提的这一部分就行,之前的不用调整