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老师,你好,商品暂估入库,后面收到发票,怎么把暂估的做冲回,再按发票做入库吗,月底把库存商品在结转主营业务成本,是不

2025-03-03 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-03 16:12

你好,你做同样的凭证,金额写负数来冲减就好了。

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快账用户5129 追问 2025-03-03 16:23

冲回后,再按发票做入库吗,月底把库存商品在结转主营业务成本,是不

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齐红老师 解答 2025-03-03 16:23

你好是的,就是这样子做。

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借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整, 借库存商品贷应付账款, 借以前年度损益调整贷库存商品。
2022-01-20
你好 成本没有差异不冲也行 
2023-02-08
你好   发票来了与你实际暂估的金额一致吗? 你这个 货款还没有支付吗  
2021-06-04
一个对的是的,第二个需要的结转的成本需要红冲,然后再做发票的。
2021-12-10
对的,是的,按照你的库存商品来暂估。
2023-12-21
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