清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 原值 变卖开票 借:银行存款 变卖 收款金额 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师,2021年的所得税汇算清缴,2021年下半年公司通过二手车市场处理了两辆小轿车,有1万多元的收益。又买了一辆二手车。固定资产相比2020年是减少了。所得税汇算清缴A105080资产折旧,摊销及纳税调整明细表里资产原值怎么填,有负数通不过,资产比2020年减少了,
请问下我公司买了一辆三轮车用过了又卖掉给个人 但是个人非要我们开具增值税发票一部分金额 然后再拿去二手车发票市场才能开二手车的发票 我们当月如何做账,如果按固定资产清理 那么我系统有收入 还有一部分金额是来自二手车发票金额 怎么处理
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
请问老师,下图片是我司卖车,二手车交易市场帮我司开给买方的发票,发票收入是2000元,该车原值是40311元,折旧按照5年全部计提万,共计38296元,入账如下: 借:固定资产清理2015元 累计折旧 38296元 贷:固定资产 40311元 借:其它应收款—买方 2000元 贷:固定资产清理 2000元 借:固定资产清理 15元 贷:营业外收入 15元 入账步骤正确吗?
怎看我开的发票是含税还是不含税
私户转我们公户要求我们开他们公户抬头的进项发票,可以这样操作吗,是不是开普票就可以这样操作
客户私户付款到我们公户,要求我们开他们公司抬头的发票,我们说那就合同写公司抬头,加个委托付款人,可以开票,他非说开普票可以的,说别家都是开普票,什么意思
企业所得税汇算清缴,a107012第一行次填的0,但是系统标红圈1,说允许扣除的研发费用合计大于0时,第一行得填大于等于1,但是,去年前年允许扣除的研发费用合计也大于0,第一行都是填的0,我想问,就填0,能申报过去吗
老师您好,请问2月6号成绩的分支机构,需要在多久以内在税务局做总分机构备案呢?谢谢。
税务系统里的抵扣发票,从未收到,这样的情况怎么处理
工商年报填写企业全额控股其他公司,但并未实际出资,请问需要填写投资信息吗?
我公司是购买方,收到销售方红字专用发票,今天确认了,那我补税是下个月补吗?还是什么时候补?
老师,水泥厂的材料,每个月盘点都会和进销存不一样的,比如比如煤渣,石头,熟料,因为是靠测量盘点的,我想问下,材料盘盈做账是 借:原材料 贷:待处理财产损溢科目,盘盈原因都是测量问题,难道这样记吗,借:待处理财产损益 贷:管理费用吗
企业给客户付款后,对方开不出发票,账务怎么处理