您好,第一行填的0,这是可以申报成功的,提示申报不也,退出系统再进去申报,多试几次就可以了
老师,我想问一下,上一任会计由于1月太忙,所以没按时做账,当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了,发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提,如果我把跨年票在去年12月计提了,在22年3月冲减之前计提,然后按正确的入账,但是由于第四季度企业所得税她0申报,如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里,这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了,因为到了12月,所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况,老师,我该怎么做?
一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-8000】元;2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元;4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
请问一下,新公司去年3月成立的,银行是去年4月办的,法人也是去年4月才存了800元扣银行费用,这是个空公司只有证什么都没有, 问题1:这家公司是不是不需要注册资本,财务报表制作直接实收资本填0吗 2.首次补填报去年的企业所得税1-3月份的,出现需要填资产总额,必须大于0,可是这家公司是没有资产的,我只能填了0.01万元,那这样资产负债表的起初期末数就不对了,多了0.01万元,怎么办呢
公司2022年被认定为高新技术企业,22年账上没有研发费用,但是税务申报表—利润表里研究费用有数额,不知是什么数额。22年企业所得税汇算清缴申报表,a107012,第二行自主研发 合作研发 集中研发有数额,等于第三行人员人工费用。。但我把2022年研发人员工资加起来,不等于这个数,比这个数小。。。。我想问,今年我们要进行高新技术企业复审了,找第三方机构出审计报告什么的,会要求我们公司提供人员人工费用明细吗,1-12月凭证没有把研发人员工资计入研发费用科目,都是直接计入管理费用科目了,这企业所得税上能加计扣除吗
我们公司2022年账上没有体现研发支出费用化支出,都是把人与人工费用(工资社保公积金)计入管理费用了。2022年1-3季度的利润表,有列明研究费用,四季度和年报没列明,汇算清缴表a107012,列明了前三季度和第四季度允许加计扣除的研发费用金额,我算了一下,汇算清缴列明的前三季度不等于利润表列明的三个季度研究费用。a107012表里可加计扣除的数额大于利润表研究费用数额, 我想从账上加一下,看能不能加的和汇算清缴申报表或者利润表里研究费用数一致,但是怎么加都不一致,这种情况需要怎么办呀,研发费用辅助账可以直接写工资表里的研发人员工资社保公积金合计数额吗
老师,请问代员工水电费 餐费怎么做分录,有的还收不回来的。我计提时怎么处理?后面怎么冲?
老师第一季度估计要交很多所得税,领导不愿意,我想预提一点费用可以吗
购买一台冰箱1500的分录是什么
个税密码登不上去怎么回事啊,已经重新设定密码还是不行
老师,我在我们这一个用友售后服务公司干过,当时闹的有点不愉快,当时出于很多原因,我以他没签劳动合同仲裁了,他在我们这边客户很多,也在网站上打广告,我现在去一个企业都很怕用他的财务软件,怕跟他遇见,我还能从事会计这行吗?
研发费用加计扣除后,影响所得税申报数据。会计分录要不要对加计扣除的部分,计入其他业务收入?
老师,请问企业红冲的发票需要入账体现吗?
老师你好 汇算清缴是否有手续费不能超过收入的5%
老师,这个15099.1是怎么算出来的?原来的会计在2024年2季度预缴企业所得税的时候填写了这张表,现在做汇算清缴是不是要做纳税调增,这个调增的金额如何计算?
研发费用加计扣除100%,形成资本化按200%摊销。有没有形成资本化,实质上都加计扣除100%?
好的老师,我们今年要进行高新技术企业复审,期间2022-2024年,汇算清缴2022-2023年第一行都填的0,2024年也填0是不是会对复审有影响呢
您好,可能有影响的,因为收入为0,我们的经营有问题,研发费用的合理和真实就有怀疑的
老师,第一行不是收入,而是本年可享受研发费用加计扣除项目的数量
哦哦,没有可享受加计研发项目,那我们就不能加计扣除了
不知道有没有项目,怎么办呀2022-2023年,也加计扣除了,但是项目数量这里填的零
您好,这里填0是不能加计扣除的,咱匿名电话税务大厅咨询下,咱省是不是可以,我们这里不行的,要更正申报以前的加计扣除