你好,你这个没有交增值税,最后一个没有考虑增值税的。
老师,去年4月我们公司(今年8月升为一般纳税人)购进了一辆二手车原值7500,从去年5月一直计提折旧,直线法折旧,今年10月出售了卖了3000,未开票,私对公直接转给我们公户,我不想缴税,所以账务处理,借 固定资产清理(原值减累计折旧)借 累计折旧 贷 固定资产(原值),收到出售价款,借 银行存款3000,贷 固定资产清理3000 ,结转损益 借 营业外支出 贷(固定资产清理余额),这样对吗
1)17日,以银行存款20000元归还到期借款,该借款于2021年11月借入。2)18日,公司用盈余公积150000元转增实收资本。3)21日,结转完工入库产品成本120000元。4)24日,销售产品一-批,货款共计200000元,增值税26000元,价税款已收回50%,余款下个月收回。5)26日,赊购材料,价款10000元,增值税税额为1600元,价税款将于下月支付,材料暂未入库。6)30日,用转账支票支付本月管理部门水电费8900元。7)30日,预提本月短期借款利息3000元。8)30日,计提本月固定资产折旧21000元,其中,车间固定资产折旧15000元,厂部固定资产折旧6000元。要求:根据以上业务编制会计分录。
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,公司名义炒股,企业所得税是不是也可以享受免征?
老师,公司名义炒股季度赚50000,小规模公司,会计分录→借:银行存款50000贷:投资收益49504.95(按1%计算不含税金额)应交税费-应交增值税495.05。季度不超30万,增值税免征转出→借:应交税费-应交增值税495.050贷:营业外收入-减免税款。请问一下这两个会计分录这样对吗?
老师,我们以公司名义买股票炒股,季度赚350000,我们是小规模公司,会计分录→借:银行存款350000贷:投资收益346534.65(30000x1.01)应交增值税-销项税额3465.35问题1,以上会计分录和计算对吗?问题2,季度超30万的,是计入投资收益还是其他收益这个科目?麻烦老师,问题1和问题2,一一回答指导一下,谢谢
我想问一下之前我做以前年度损益调整是,那我的其他应付款怎样冲减
老师,以公司名义买股票炒股赚350000,请问一下怎么做会计分录?不是要交增值税吗?这350000需要做价税分离吗?怎么做会计分录?麻烦会计分录写一下
纸质普票上第一联误盖作废章,系统未作废,发票可以正常用吗?
老师,我们以公司买股票炒股赚50000,请问一下赚的50000,怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下
个体工商户,平时的花销流水都简单记在本上,但一般都没有发票收据的,都用微信支付,比如买点五金,员工的饭费,加个油什么的,都是小零碎,都要做账吗?只是有简单的开销流水,还要做正规的账吗?就是一一写到记账凭证上吗?
我算的是65,系统上是71,哪个是对的
老师好!请问收到股东投入的固定资产,收到专用发票,比如金额100万,税13万,价税合计113万,分录怎么做?
没有,你不一定非得按照五年来折旧,按照剩余石油年限折旧就行。
个体工商户是属于小规模纳税人吗?开多少普票免税呢?
2.老师,9月1日开具的所属期为8月的发票,可以在8月抵扣进项税吗
个体工商户他有一般纳税人,也有小规模,你开的是什么业务的?如果之前是3%的,现在是1%,季度30万普通发票才可以免增值税。
开票日期是9月1号的不行。
请问小企业会计准则对于建筑装饰公司提供的设计服务是不是先归集到工程施工,然后再结转到主营业务成本中
老师,在吗
对的,是的,是这么做的
老师,按照公司标准,500元的火车票只能报300元,200元对应的进项税就要进行转出。这个填在哪一项里,个人消费吗?麻烦朴老师别接手
老师,按照公司标准,500元的火车票只能报300元,200元对应的进项税就要进行转出。这个填在哪一项里,个人消费吗?
你好,进项转出在其他里面的。
进项转出,你坐在其他里面就可以。
请问下金蝶里可以查到以前开的发票嘛,有发票号码的那种,怎么查
你好,你做凭证的时候还录入了发票号码代码吗?如果没有的话,你去开票盘里面。
发票管理里面有一个发票查询。
月份申报个税是按照7月份工资表的工资和社保个人部分数据吗?
8月份申报个税是按照7月份工资表的工资和社保个人部分数据吗?
你好,八月份申报的,是上一个月发下去的,也就是七月份发下去的。 这个月申报的是八月份发下去的
你好,你做凭证的时候还录入了发票号码代码吗?如果没有的话,你去开票盘里面。发票管理里面有一个发票查询。 现在改成数电票了,我想查询13年,14年,15年的,电子税务局查询不到了 还有其他查询方式嘛?
电子税务局,我要办税,税收数字账户在这里面,你看一下能查到吧 你的开票盘交上去了吗?
还有一种途径就是去你税务局那边查
你好,八月份申报的,是上一个月发下去的,也就是七月份发下去的。 这个月申报的是八月份发下去的,那8月份申报的是不是7月份的实发数?
对的,是的,如果你们是次月发工资
一般都是次月发工资,那其实8月份申报的还是按照7月份工资表上的应发工资扣除相关扣除部分的金额计算个税,是吗?
对,是的,是这么做的。