同学,你好 你12月是哪张凭证没有与存货核算系统关联上??分录是什么??
1.甲公司为制造企业,增值税一般纳税人,原材料核算采用实际成本法。2016年×月份发生下列交易与事项:1、x月2日,从乙公司购入N材料,增值税专用发票列示N材料货款金额为×X元,增值税xxX元,款项尚未支付。2、x月3日,从银行提取现金。3、x月5日,通过银行存款支付乙公司货款。4、x月7日,行政部报销业务招待费。5、x月8日,总经办报销差旅费。6、销售w产品一批,货物已发出。7、x月10日,从丙公司购入机器设备一台。8、通过银行存款缴纳上月代扣的个人所得税。9、x月18日,以银行存款支付修理费。10、生产车问本月领用材料。11、计提本月固定资产折1日费。12、收到银行存款利息。13、计提本月工资。14、通过银行存款支付广告费。15、提本月城市维护建设税等。要求:1.根据上述资料进行计算分析,逐笔编制各交易或事项的会计分录。(该题除“应交税费”外,其他科目不要求设置明细科目)2.标出在u8总帐系统---凭证处理中需要“出纳签字”的分录。会计分录我会呢,就是最后一题标出要签字的我不会,教教我老师
·某公司于2019年1月委托中信会计师事务所审计公司2018年度会计报表注册会计师李某任该审计项目的负责人,他决定在决算日前实施某些审计程序,包括对截至2018年12月31日的应收账款进行函证.复函中有5户顾客提出了以下意见:·(1)本公司资料处理系统无法复核贵公司的对账单;(2)所欠余额10000元已于2018年11月20日付讫;(3)大体一致;(4)经查,贵公司11月30日的第25050号发票(金额7500元)系目的地交货,本公司收货日期为12月5日,因此,询证函所称11月30日欠贵公司账款之事与事实不符;(5)本公司曾于10月份预付货款2500元,足以抵付账款中所列两张发票的金额1500元;请问:针对顾客复函中提出的这些意见,注册会计师应采取何种步骤进行处理?这是全部,怎么评论不了
·某公司于2019年1月委托中信会计师事务所审计公司2018年度会计报表注册会计师李某任该审计项目的负责人,他决定在决算日前实施某些审计程序,包括对截至2018年12月31日的应收账款进行函证.复函中有5户顾客提出了以下意见:·(1)本公司资料处理系统无法复核贵公司的对账单;(2)所欠余额10000元已于2018年11月20日付讫;(3)大体一致;(4)经查,贵公司11月30日的第25050号发票(金额7500元)系目的地交货,本公司收货日期为12月5日,因此,询证函所称11月30日欠贵公司账款之事与事实不符;(5)本公司曾于10月份预付货款2500元,足以抵付账款中所列两张发票的金额1500元;请问:针对顾客复函中提出的这些意见,注册会计师应采取何种步骤进行处理?这是全部。图片收不到,网页版链接是什么?我只能在手机上问。
·某公司于2019年1月委托中信会计师事务所审计公司2018年度会计报表注册会计师李某任该审计项目的负责人,他决定在决算日前实施某些审计程序,包括对截至2018年12月31日的应收账款进行函证.复函中有5户顾客提出了以下意见:·(1)本公司资料处理系统无法复核贵公司的对账单;(2)所欠余额10000元已于2018年11月20日付讫;(3)大体一致;(4)经查,贵公司11月30日的第25050号发票(金额7500元)系目的地交货,本公司收货日期为12月5日,因此,询证函所称11月30日欠贵公司账款之事与事实不符;(5)本公司曾于10月份预付货款2500元,足以抵付账款中所列两张发票的金额1500元;请问:针对顾客复函中提出的这些意见,注册会计师应怎么处理?老师直接回答一下吧网站弄不了
用友U8 带供应链,12月一张凭证没有与存货核算系统链接上,导致12月存货核算系统余额与总账库存余额不符,现已开25年一月账,供应链也做新增,系统显示不能取消12月结账,怎么处理
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
老师,假如我名下有两套房子,卖掉一套后,过了一段时间又重新买一套,请问现在买房是按第三套房子缴税还是按第二套房呢?
老师劳务成本不结转,税务也发现不了我结没结转吧,与其这么麻烦我一次把人员工资计入费用可以吗比如餐饮业或者婚庆公司
请教一下,非常感谢!发生产品包装费6万元不应该计入其他业务成本吗? 随同商品出售单独计价的包装物,不应该计入其他业务成本吗?为什么题目里面是计入销售费用的?
老师,难道为了防止成本倒挂,劳务成本可以一直不结转吗?
因为报销人和领款人是同一个人,报销单上就直接签字在报销人上了,没有在领款人出签字问题大不大,发票齐全,领导也审批过了
这是快账软件上 我录3月份第15个凭证 怎么这里 税金及附加这个科目 加不上去呢 只有税金及附加的二级科目,一级科目,在科目管理里面是有的,但是做凭证选的时候选不了
小规模公司开了几张票,但是没做账,企业年报财务报表零申报行吗
其他综合收益要不要算到利润总额?
老师那代账公司把餐饮员工的工资做到劳务成本,然后为了防止成本倒挂一直不结转,劳务成本期末余额比较大,这样合理吗?最准如果公司注销,怎么处理劳务成本
借 其他业务成本 贷 库存商品
同学,你好 这个是结转成本的分录,那就是你供应链系统里面没有做成本结转。 最好的方式是反结账到24年12月,在12月里面供应链里面结转成本
因为1月份已经开始录入新业务了,12月不让反结账
同学,你好 1月份全部删除,再反结账
总不能把1月的供应链业务全删除重新录入吧
同学,你好 如果你要之前的数据关联上,就是需要这么操作
没有别的方法了?
同学,你好 没有其他办法的
那可以导出再导入吗
同学,你好 什么导出再导入??你要导出什么??
就是供应链里的出入库单
不得都删除重新录入吗
最快的方式就是导出,等结完账再导入
同学,你好 你删除之后,是需要重新做的