你好,如果不能作废的话,你就只能计入营业外支出了。
老师们,建筑工程的项目是今年6月份开始的签订日期,前期会计已经按照当期开票确认增值税和收入了,但甲方给我们乙方并没有及时拨款而要求每月几百万的开票,这导致我们乙方税收压力过大,现在第三季度的只有9月份开的发票,成本发票可以抵扣的也全部认证过了还得交6万多的增值税,那么现在请教一下老师这个增值税能否有办法推后缴纳?还有现在的核算方法能否改变成完工进度百分比法核算?
老师们,我第一次做工程项目的账,这个公司也是刚刚接的第一个也是唯一一个项目,预计到今年年底竣工,签订的合同是从2021年6月份开始的,但甲方8月份拨了第一次款,9月份首次开票给甲方,我们乙方的公司9月之前还是小规模,为了按甲方要求开9%的发票,就在今年9月份申请为一般纳税人了,但是现在10月份了老板却要求按照完工进度百分比法核算,看上个季度的账也没几笔账,而且之前的账套不能按要求做了,我重新建了个账套从2021年8月份启用,这个工程合同总价是700多万(含税的),我是10月底才接的,前会计并没按完工进度百分比核算,现老板要求这完工进度百分比核算之万一资产负债表与利润表的勾稽关系对不上该怎么办?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
分录题1、甲公司于2019年9月20日出售一批商品给丙公司,开具增值税专用发票,售价40万元,增值税5.2万元,该商品成本为20万元,当日已发货,甲公司对该销售确认收入。购货方于2019年9月27日付款。2019年12.15日,因商品存在严重质量问题,丙公司要求全部退货,双方协议达成,甲公司于当日开具红字增值税专用发票,商品入库,退回货款。2、15372.6年1月,甲公司借入资金1000万元,借款期为3年,年利率为5%,用于在建工程,该项工程在2020年3月达到预定可使用状态。要求:编制计提2020年甲企业借款利息的会计分录。3、甲公司本月应付工资总额为700000元,其中工人工资为500000元,管理部门工资100000元,专设销售部门工资50000,车间管理人员工资50000元。要求:编制计提职工工资的会计分录。4、A公司接受甲,乙,丙三人投资,按出资协议规定:甲出资600万元;乙投入设备一台,价值为200万元,另投入商标权,价值100万元;丙投资专利权,价值200万元,另出资200万元。
9月17日销售一批a型小家电市场不含,税售价60万元,因购货方式长期合作客户,兼购货方购买量较大给予购货房百分之兼购货方,购买量较大,基于购货方10%的价格折扣折扣额与销售额在同一张发票上注明货款尚未收到9月19日收到某企业退货一批,该批货物系2020年7月份售出,因不符合购货方要求双方协商未果,本月予以退回,货物已验收入库,凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”,开具红字增增值税专用发票1份,全部款项33,900元已退。9月20日修理本单位机床,取得对方单位开具的增值税专用发票一张,注明修理费2500元,增值税325元款项,已用银行存款支付发票尚未通过认证。9月22日为新修建厂房购进一批工程物资,取得增值税专用发票上注明价款1,000,000元,增值税税款130,000元。综上,写会计分录
我是在四季度报表修改还是在年报修改呢
那我是不是还要结转一下未分配利润
老师,我这个个体户他要开50多万的发票,但是额度不够,他发来一个购销合同是400多万的,我上传的电子税务局,S局人不相信就没有批,你说我该怎么办?
怎么设置公式,填上含税金额,不含税金额跟单价,自动出来
老师,小规模纳税人期间收到专票如何做账
老师,你好,我是新手小白,想请教下电脑会计做帐的流程是不是比如在柠檬软件上做记帐凭证,系统里每做一笔就把凭证打印出来,后面附上相应的相关资料,最后月底装订成册,电脑做帐是这样理解吗?
老师,你好,我公司是电商, 从抖音后台导出来的表 有一部分订单是,未发货,已退款 是不是没有发 给销售算提成,不用扣这部分快递费了? 这样理解对吗? 谢谢
老师,上个月把员工代扣代缴的水费,全部做到费用里了,怎么调整呢。这个月要支付水费了
老师,22年的时候会计暂估在建工程沥青站产值320万,并且已经转固定资产计提折旧,2024年12月收到沥青站设备发票只有247.78万,相当于固定资产多入了72.21万,现在收到发票后冲减多入的固定资产,那固定资产之前按320万计提了折旧,多计提这部分怎么做账
老师,如果对方先打给我们员工私人账户,员工又把钱打给我们公司的话,这种公司怎么做账呢