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老师,22年的时候会计暂估在建工程沥青站产值320万,并且已经转固定资产计提折旧,2024年12月收到沥青站设备发票只有247.78万,相当于固定资产多入了72.21万,现在收到发票后冲减多入的固定资产,那固定资产之前按320万计提了折旧,多计提这部分怎么做账

2025-02-26 18:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-26 18:10

红冲就可以的, 借累计折旧 贷利润分配未分配利润。

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快账用户9668 追问 2025-02-26 18:28

我今年1月的时候红冲吗?日期是22年1月-24年12月多计提的折旧部分

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齐红老师 解答 2025-02-26 18:40

以前年度的做了成本费用吗?是的话就利用利润分配未分配利润。

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快账用户9668 追问 2025-02-26 19:10

以前做了成本费用的

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齐红老师 解答 2025-02-26 19:18

借累计折旧贷,利润分配,未分配利润 抵扣过汇算清缴,纳税调增。

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