借:应收账款(红字) 借:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
老师您好,去年底做了一笔费用入账没有暂估,今年1月份才收到费用发票怎么办?还用调账吗
老师你好,我们单位暂估入账了一项固定资产,现在收到发票了,请问怎么写会计分录呢?
老师在做汇算清缴的时候才发现去年有一笔是暂估的入库的库存材料,去年就已经收到发票了,但是没有冲销暂估,我现在发现库存商品就虚增了,那今年要怎么调整?
老师,我们9月份采购了一批钢材,到现在都没有收到发票,我做暂估入账可以吗?收到发票再红冲9月份的暂估,10月份再重新入账行不行?
你好 老师 请问我在2023年暂估入库一批商品,已做成本出库,但是当时票到后没有冲暂估,又做了一笔出库,在2024年才发现暂估没有冲回,那么现在我充回暂估后,成本如何做账务处理 企业所得税如何调整呢 谢谢
老师你好,就是公司给法人转了一笔钱做其他应收账款,我想问一下就是这个报销费用和这个什么劳务费呀,就是直接从那个其他应收账款下,合适吗?
老师好,中介所服务费怎么交税呢
汇算清缴啥时候结束?
老师问一下购买的土地单独核算,再购买的土地上建厂房,请问土地摊销是费用化还是资本化?
老师好,我刚接了一套账,之前的会计做的应交增值税进项税额,销项税额,转出未交增值税期末都有余额,且销项-进项=转出未交增值税,这种情况我需要处理吗?正常如果没有留抵的话是不是这三个都没有余额?
一般纳税人建筑行业简易计税,和开发票递减分录是什么,都需要转未交增值税吗
老师所得税年报都打印出来做账还是需要哪张打哪张
股东买的手表要报销的话,记账记什么?
您好,我们公司签订一个合同,提前给我们打30%的款,把发票开出去,在年中的时候,于是就交企业的所得税,本来是一年的利润下来是不交的,可是现在我们年终也没把利润抵掉,这样一来的话,我起初应该怎么做账
法人名下有AB两个光伏发电公司,并且签了分包合同,b公司没有施工资质,所有的发票都开到a公司了,现在要在a公司往b.公司开票,老板说把所有的款项加起来按三块钱一瓦开票,这是什么意思,进项发票几乎全是材料,为什么按瓦呢,瓦是什么单位
那我报税的时候怎么填呢?
既然是暂估的,不用调整增值税,企业所得税按调整后的金额申报
哦哦,好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!