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老师你好,我们单位暂估入账了一项固定资产,现在收到发票了,请问怎么写会计分录呢?

2021-12-13 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-13 11:22

您好,红冲暂估的会计分录,再按发票入账

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您好,红冲暂估的会计分录,再按发票入账
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你好,折旧正确吗?折旧正确的话不用确诊。
2024-02-21
少估的金额直接计入折旧费用
2023-09-12
您好 把原来做的那一笔冲红再按照 实际的发票上面的价税来入账 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 借方红字 贷:应付账款-暂估应付账款 贷方红字 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2020-09-26
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