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老师麻烦问一下,我单位是2024年12月刚成立的个体户,刻章费花了140,对方给我开了普通发票,我一月份做凭证里,借:管理费用-开办费,贷其他应付款-法人的名字,这样做凭证行吗,谢谢老师

2025-02-24 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-24 08:44

是的,就是那样做就行

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相关问题讨论
是的,就是那样做就行
2025-02-24
您好,这个是没错的
2024-01-10
你好,12月份做凭证的时候应该做借:管理费用 贷:预提费用(发票未到) 付款:借:其他应付款 22000 贷:银行存款 1月份收到发票借:预提费用 贷:其他应付款
2021-03-09
你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的
2024-01-10
同学你好 借:银行存款/库存现金1008 借:管理费用-办公费1008(红字)
2021-01-13
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