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事情是这样子的,单位有个规范化培训项目,7月5日负责人从财务科借款58600元做账如下:借其他应收款个人 贷银行存款 7月28日,负责人拿来的原始凭证中有每一门的考务费的缴费标准的通知以及后面附的缴费者的名单,有一联行政事业单位开具给我单位的往来票据的收款凭证,有一联我单位出纳开具的还款凭据冲个人借款。此时下账借财政拨款规范化培训费用,贷其他应收款。这个时候账应该下错了吧?8月份又有新的通知说,7月份的交款者名单里有一人因个人原因没有参加考试,要求退费。出纳以现金的方式支付给当事人,应该怎么账务处理

2020-09-01 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-01 14:48

你好,同学, 你下账的时候的处理 借,单位管理费用 贷,其他应收款 退费 借,库存现金 贷,单位管理费用

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快账用户9026 追问 2020-09-01 15:01

把钱退给学院怎么能借计库存现金呢。钱不是少了吗

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齐红老师 解答 2020-09-01 15:02

你是培训单位,不考试不是你要收回资金么? 你的现金减少,如何少的

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快账用户9026 追问 2020-09-01 15:18

收取的学员的补考费用计入什么科目

收取的学员的补考费用计入什么科目
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齐红老师 解答 2020-09-01 15:39

收到费用,你是计入经营收入。

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快账用户9026 追问 2020-09-01 15:42

我计入到了其他收入里面。是不是需要调账。另外事业单位员工加班餐计入专用基金职工福利费里面可以吗

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齐红老师 解答 2020-09-01 15:44

如果你是自收自支,你放其他收入不用调整,如果不是的话,放经营收入。 可以的

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快账用户9026 追问 2020-09-01 17:09

老师,您好。医院收到党委转来的疫情期间聘请医生补贴费用16050元,我院分10000和6050元两次代扣了劳务费税款。怎么账务处理

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齐红老师 解答 2020-09-01 18:14

借,银行存款16050 贷,财政拨款收入16058 借,业务活动费用或应付职工薪酬10000 贷,银行存款 应交税费~个税

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快账用户9026 追问 2020-09-02 09:18

单位员工出去参加培训,其实培训是免费的。只是发生了差旅费,那是计入培训费还是差旅费合适

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齐红老师 解答 2020-09-02 10:43

属于培训费处理的,你这里

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你好,同学, 你下账的时候的处理 借,单位管理费用 贷,其他应收款 退费 借,库存现金 贷,单位管理费用
2020-09-01
同学你好 问题不完整
2023-06-27
你好,学员,稍等一下的
2022-11-22
您好,同学!正在为你解答 1、借:零余额账户用款额度480000 贷:财政拨款收入480000 2、借:银行存款100000 贷:事业收入100000
2022-11-27
(1)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。 借:资金结存-银行存款 100000 贷:事业收入 100000 (2)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元,款项已存入银行。 借:资金结存-银行存款 50000 贷:财政拨款结转-归集调入 50000 (3)2022年通过国库集中采购方式采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的零余额账户退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元。 借:事业支出 80000 贷:资金结存-零余额账户用款额度 80000 同时: 借:财政拨款结余-项目结余 80000 贷:财政拨款结转-结余结转 80000 (4)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过银行存款支付。 借:事业支出 60000 贷:资金结存-银行存款 60000 (5)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。 借:专用基金 45000 贷:资金结存-银行存款 45000 同时: 借:非财政拨款结余-项目结余 45000 贷:专用基金 45000 (6)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。 借:非财政拨款结余-项目结余 50000 贷:资金结存-银行存款 50000 同时: 借:专用基金 50000 贷:非财政拨款结余-项目结余 50000 (7)该单位有企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税2500,元。 借:非财政拨款结余-项目结余 250,元 贷:资金结存-银行存款 25,元
2023-11-22
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