实际发了工资就据实申报就行
老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
老师,你好。 我22年3月份为小规模纳税人开具了140万3%工程专票,4月升为一般纳税人9%, 23年甲方要求把这140万3%的发票作废,重新按9个点开具。 我现在只能去更改22年增值税报表做退税处理,原本预交的缴纳企业所得也只能做退税处理。 今年退税风险是不是很大
2023年底,去税务局大厅代开了一个劳务类的发票,然后给对方公司(保险公司),对方公司这个月又要求说2024年3月份重新开具你说是做账有问题,这种情况一般具体应该是什么问题呀?去年年底的发票和现在开的发票这个在做账和税务上有什么差别吗
2023年底,去税务局大厅代开了一个劳务类的发票,然后给对方公司(保险公司),对方公司这个月又要求说2024年3月份重新开具说是做账有问题,这种情况一般具体应该是什么问题呀?去年年底的发票和现在开的发票这个在做账和税务上有什么差别吗
2024年的3月份的季度申报我刚申报完,前两天收到税务师事务所的审计初稿,告知有一笔成本要调增,原因是成本票还没到,经过我核对检查,暂估的工程成本被放到工程施工科目里了,在去年12月暂估挂账的,今年1份到了350万混凝土发票,还有141万发票没到,请问: 1、我可以从3月份起,往后一直更正申报至去年12月的财报和季度报表吗? 2、如果可以反结账,我可以把这499万的混凝土结算款在2023年12月重作一笔分录吗? 借:工程物资 499万 贷:应付账款 499万 到了2024年1月份收到供应商350万发票时,我又作一笔分录:借 工程施工 350万 借 工程物资 一350万 3、另外第二问的第二笔分录是写成借 :工程物资 —350万 还是写成贷 :工程物资 350万好呢?
乐伊老师,您说梳理的总结的我看了,还是刚刚问的问题,那么图片第一年资本化率这个6/12分子分母可不可以不写这个6/12就是约掉?那个800万不是1.1借的要考虑时间权重,3/12不能约掉。
公司以融资租赁的方式,租出自己名下的固定资产,如何写会计分录
老师好,问下餐饮酒店累的不用报印花税的吗
如果企业盈利不分配盈余公积可以吗
建筑业项目怎样结转确定收入和成本费用,利润
你好,A和B公司。我用A公司给供应商付款了,现在和客户用B公司签订的合同,还需要在B公司做一个应收和应付,我还怎么把B公司的应付做平呢
老师,之前问过您,公司法人间投资不需要交所得税税,那收到分红,投资单位分录怎么做呢?
老师,有云账房报税软件的操作流程吗?
老师21年的资本化率我手指头那里答案我看不懂。因为为啥他没写时间权重5/12?那我手写的第三个图片对不对呢??是不是答案约分掉了5/12。研究很久了,没研究出来
装修公司开票一般开票项目是什么?
总包代发的,一下子去增加75万工资,风险很高吧
真实发的工资已经到位了,申报很正常哈
那我可以只更正2024年12月的个税,把这些人都从2024.1月开始入职,这75万都申报进去吗
他是在12月的就在1月更正
这些人之前一直没有在公司申报过工资,2025年一个人一次发2024年1-12月5-6万工资
关键是那些人是否真实在你们公司任职做事,因为资金问题没发就没申报