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2023年底,去税务局大厅代开了一个劳务类的发票,然后给对方公司(保险公司),对方公司这个月又要求说2024年3月份重新开具说是做账有问题,这种情况一般具体应该是什么问题呀?去年年底的发票和现在开的发票这个在做账和税务上有什么差别吗

2024-03-29 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-29 14:52

去年年底开具的发票属于上一年的收入,应当计入上一年的账目中。而现在开具的发票则属于今年的收入,需要计入今年的账目。

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快账用户9298 追问 2024-03-29 14:55

对方公司可以因为他们自己账务问题拒收然后让我今年重新开具吗

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:00

同学你好 这个可以的 你们自己协商

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快账用户9298 追问 2024-03-29 15:02

税务局说这个理由不正当,是有这回事吗

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:05

同学你好 是不正当 因为这个发票是可以做的

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去年年底开具的发票属于上一年的收入,应当计入上一年的账目中。而现在开具的发票则属于今年的收入,需要计入今年的账目。
2024-03-29
你好 这个没区别的呀 其实是一样的哈 现在还没过汇算期 是可以入账的哈
2024-03-29
具体问题咱不清楚,你要对方给你提供具体是啥问题的说明?
2024-03-29
您好,一次性冲红大额发票(400 万元)容易触发税务系统异常预警,税务机关可能核查交易真实性,要求提供合同、资金流、物流等凭证。 个体户若为小规模纳税人,原发票可能按 1% 或免税开具(如季度销售额未超 30 万),但重开 3% 专票需全额缴纳 3% 增值税,税负增加。不会退税。 另外,你公司为什么要配合解决他们公司的成本票问题呢?你们是关联公司吗?
2025-03-05
您好  对方红冲了 就行了  但是重新开还是得缴税
2024-04-18
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