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公司租赁场地装修未完工,1月取得部分发票,应入账借:预付 贷:银存,等3月完工一起进长期待摊再摊销;但1月取得发票时我实际入账了借:长期待摊、进项 贷:银存,且进项已经勾选认证申报了,现在要怎么调整账务和如何进行摊销

2025-02-22 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-22 14:49

你好,取得发票部分先摊销,后边的来了再加上继续摊销

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快账用户4175 追问 2025-02-22 14:52

加上继续摊销是指后面的部分单独重新按3年摊,还是加到前面的部分里面去进行补摊

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齐红老师 解答 2025-02-22 14:56

全部加起来后按3年计算

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快账用户4175 追问 2025-02-22 14:57

正常是完工次月开始摊销嘛,这样的话开始摊销时间不就是2月开始了,这样开始摊销时间对不上没关系吗

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齐红老师 解答 2025-02-22 15:15

你早摊销的就不需要调整了

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快账用户4175 追问 2025-02-22 15:18

相当于前面部分2月起摊销,后面部分3月完工4月开始摊销,前面的不作调整是吗

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齐红老师 解答 2025-02-22 15:20

是的,只是按照最后长期待摊费用金额摊销就可以

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快账用户4175 追问 2025-02-22 15:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-22 15:31

不客气祝你工作顺利

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相关问题讨论
你好,取得发票部分先摊销,后边的来了再加上继续摊销
2025-02-22
同学你好 这样做账可以的  次月开始摊销
2021-05-13
你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000
2022-02-15
1借预付账款225000 贷银行存款225000
2021-09-16
你好,请麻烦题目完整发一下,你看都读不通
2021-09-15
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