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老师,您好,2023年11月至2024年2月份,有增值税进项税额忘了计入待认证增值税进项税额里,按总金额入账到费用和成本里面,可是后来2024年11月份至12月份,我在勾选认证发票平台又勾选抵扣了,这个应该怎么做

2025-02-22 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-22 14:31

借以前年度损益调整红字 借应交税费待抵扣进项税额

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齐红老师 解答 2025-02-22 14:31

借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费待抵扣进项税额

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快账用户9331 追问 2025-02-22 14:40

不用这个以前年度损益调整科目,还有其他方法不老师

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齐红老师 解答 2025-02-22 14:41

可以用当期损益类科目这里

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快账用户9331 追问 2025-02-22 14:41

2025年1月份,把我忘记的这些冲回去,在做几笔正确的可以吗

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齐红老师 解答 2025-02-22 14:42

可以的,金额不大做在25年也可以

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借以前年度损益调整红字 借应交税费待抵扣进项税额
2025-02-22
进项税额要做结转的。
2023-04-22
你好,你是不是有已认证待抵扣的进项税额呢?
2023-04-20
你好,进项可以有余额,也可以结转,如果你结转了,转出未交增值税的话,就是没有余额,你看一下你发生额是多少,结转的是多少。
2023-04-20
你好,进项有漏申报么
2024-03-21
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