你好,这个以后还报销吗?不报销的话,你选择不抵扣勾选报销的话,你先留着。
一家装饰公司,小规模,因为企业所得税申报与增值税申报不匹配,导致税局要查账(本以为去税局更正申报就可以了,但是因为成本异常导致专管员有疑惑)。因为主营业务成本几乎没有(经营时很多客户没办法开发票,就没有成本发票)导致现在账面上大多只有我们自己开出去的销售发票所入的账以及员工工资,请问这样去让专管员查账会怎么样啊,我们应该怎么处理
电子税务局申报系统里面的进项税,与公司账面的进项税不一致。请问怎么调整。(由于在上半年时,有发票,没有收到,可在勾选系统里勾选了。以后这张发票都收不到)。请问怎样把电子税务局进项税和账面进项税调一致。
老师,我刚发现以前月份有一张进项票,我做账软件里面没有做账,但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了,现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样,怎么办呀
请问,4月份账上做过进项了,但是当月忘记勾选了。本月才发现这个票还没勾选。目前账上的销项就和报表不一致了。请问在账务上怎么处理,税务申报表上怎么处理?
老师,发票9月份商家才能开出来,8月份电子税务局平台上还没有显示。但由于已知道税金,8月份记入了进项税额。像这样8月记入进项税科目是否可以?申报增值税时,有无影响,是否会导致账上余额与电子税务局发票余额对不上?有差异的话,报税时进项税是按账上的报,还是按电子税务局平台上的数报?
老师,我们公司借了个人的钱,他的这笔钱可以转做股权吗?
老师,公司主要从事设计工作,那设计部员工加班的打车费,可否进成本科目?
老师,收到普票但之前已经报销给员工了怎么做账
请问个体生产经营所得汇算清缴是什么,哪些单位要做。有限责任公司要做吗。
税控盘只抵减一部分200元如何做分录
我们公司是温泉酒店,跟附近的a公司合作,a公司上架抖音平台100元套餐券,顾客凭套餐券我们店消费,我们和a公司结算按90元,例如一共应结算900元,现a应顾客要求要我们公司开票,开票抬头写顾客的公司,已开400元,现我们公司要求和a公司结算900元,a公司要求我们把剩余的500元开票,400元开收据,请问这张收据的交款公司应该写a还是顾客的公司,另外交款方式应该怎么写呢
老师,有一个人在另外一家公司每个月都报工资,在我公司24年12月份的时候也报了工资,我这会可以更正12月份的工资表吗,更正后还需要补交个税吗
老师,首单出口退税税务核查核查哪些资料
网吧采购鼠标需要计入什么科目
例题17,投资收益借减贷增,为何B中明明亏了也就是减了还要放到贷一栏
应该还报销,那这样进项税和账套就一直对不上
你好,没有报销的,你没有认证,做到应交税费待认证怎么和账套上的不一样?
你认证的账上做进项和你的附表2一样就行。
直接全部计入费用了,没有放在待认证
你账上做的有问题,你应该体现出应交税费待认证。这些是收到了发票,但是没有勾选的。
还有好多那些报销款,他就直接记录了费用都没有单列进项,我实在是不想调她的帐
那你就不一致,那没没办法了
影响大吗?
如果以后这些抵扣增值税影响大, 他影响你的利润, 少缴了所得税 实际你并不能抵扣这么多的所得税
如果他发票开了,但是又没来报销,分录怎么做
你知道具体的是什么业务吗?如果不知道的话不用做。
如果知道的话,借管理费用 应交税费待认证 贷其他应付款
那不知道的话就不要做凭证对吧?那这样的话未勾选里面和应交税费待认证就不一样哦,这样可以吗
是的对的 是的对的
那我就保证我勾选的和我账套进项一样就行是吧, 然后那些直接计入管理费用的我也不要去调了对吧
你好可以的, 可以的