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老师,工资计提多了少发了,用负数冲了之后应付职工薪酬的账平了,可是管理费用借方出现负数余额怎么回事?

2025-02-15 21:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-15 21:39

您好,是去年的多计提了吗?

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快账用户4893 追问 2025-02-15 21:42

对 12月份的工资多计提了

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齐红老师 解答 2025-02-15 21:49

借:以前年度损益调整-
贷:应付职工-

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快账用户4893 追问 2025-02-15 22:01

好的,2025年纳税调增了? 另外以前代账工资帮做的账,税控盘扣费,做的借应付账款,然后抵扣增值税了,一直没有平账,那抵扣的那个月税会应该会有差异吧。

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齐红老师 解答 2025-02-15 22:03

他这个抵扣增值税这个是怎么做分录的

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快账用户4893 追问 2025-02-15 22:05

没做分录,一直挂账上

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齐红老师 解答 2025-02-15 22:07

借:应交税费
贷:管理费用
是这样做的,是的工资要调增处理

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晚上好啊,是的,就是这么操作的
2023-04-27
你好同学,因为你的计提是发生在去年的,去年已经结账了,今年重新冲销的话,差额就会以负数显示
2024-01-26
你好,你多发了多计提了的,这些收不回来也不需要收回的那直接不用红冲多计提的了,相当于就是给他发这些工资。
2025-01-12
您好,应付职工薪酬没有金额是对的呀,我们工资都发了,没有欠工资
2024-03-16
同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系
2023-08-07
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