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老师,我建账应付职工薪酬取的真实的期初数,现在发现工资费用多了之前的,怎么修改呢老师,冲销管理费用,应付职工薪酬也跟着冲减了,欠的工资就不对了

2023-09-13 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 08:15

也就是说你们期初数是错的

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快账用户1257 追问 2023-09-13 08:46

是的,老师,咱们修改呢

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快账用户1257 追问 2023-09-13 09:20

在吗老师

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齐红老师 解答 2023-09-13 09:31

这个你们建账多久了,最正确的方法就是更改期初数据

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你好,你看看可不可以修改期初数?
2023-09-13
也就是说你们期初数是错的
2023-09-13
你好 借利润分配未分配利润,借管理费用负数。
2023-09-08
你好 你期初的应付职工薪酬多了。说明你的费用可能也计提多了,现在冲掉费用是没有问题的
2023-09-08
你好这个是今年的吗。
2023-11-09
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