你好 借利润分配未分配利润,借管理费用负数。
老师,这两表,一个是期间费用,那就是管理费用下的工资,还有个表是职工薪酬支出,这个是不是取值应付职工薪酬,那么这两个数就不一致了,因为,我应付职工薪酬借方也有对应主营业务成本
咨询一下老师,现在发现以前年度的工资 计提:借管理费用工资,贷:应付职工薪酬工资. 重复计提了,现在怎么冲销掉呢
老师,请问,我之前期的社保费和工资都是一起计提的,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(单位部分) 我现在应该怎么把之前的分开来计提呢?
老师,我建账应付职工薪酬取的真实的期初数,现在发现工资费用多了之前的,怎么修改呢老师,冲销管理费用,应付职工薪酬也跟着冲减了,欠的工资就不对了
老师,应付职工薪酬期初多了,现在发现多了,咱们冲减呢,老师,冲减费用,那费用就不对了
你好老师,公共收益单独做账,比如业主委员会没成立以前的物业已经用于弥补物业费了,或者用于其他支出了,怎么做账?
小区公共收益,前期物业合同约定,公共收益可以弥补物业费不足部分,现在成立了业主委员会需要查以前的公共收益,公共收益是单独做账?
机动车或者小货车配件费怎么开发票,项目名称
你好企业进口有色金属,付款给对方企业时需要交税吗
有一张材料发票被确认虚开发票,账务怎么调
为什么,公司职工取得的用于购买企业国有股权的劳动分红,是计入工资薪金,不计入股息红利呢
老师,下面是记到财务费用里,还是营业外支出?:交纳拖欠的退休人员养老金的利息支出,
老师您好,麻烦问一下:劳务公司有开出去6%的票也有5%的,如果差额征税的话是只有5%的可以做差额还是都可以
2025年一月收入8千多,公司扣个税用的2024年12月的一万多收入来扣了税,合法吗?
老师好,在财产和行为税纳税申报表中,有一个“城镇土地使用税”,请问这个税种是什么情况下需要申报?
好的,相当于费用多记了,都是这么冲销,直接借方冲减未分配利润,贷各种费用科目,对吧老师
对的,是的,是这么做的。
好的,正上愁冲了好多费用怎么做呢,谢谢老师啦
不用客气,工作愉快