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24年11月份公司向物业支付了车位费:2520元,这笔业务在2024年12月收到物业开来的发票,但是在24年11月时,会计将这笔费用直接全额计入管理费用,贷方做银行存款,又在24年12月份收到发票时,按票面金额和税额又入了一次管理费用,同时贷方做了应付账款。发现时已经是25年2月份了,这时该怎么调整

2025-02-15 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-15 16:25

你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)

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快账用户7895 追问 2025-02-15 16:32

老师,他11月份的凭证是: 借:管理费用-租赁费 2520 贷:银行存款 2520 12月份的凭证是 借:管理费用-租赁费 2400 应交税费-应交增值税-进项 120 贷:应付账款 -物业公司 2520 我这个调整的分录应该怎么做呀?

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齐红老师 解答 2025-02-15 16:34

借管理费用-租赁费-2520,贷应付账款-物业公司-2520。(摘要:更正24年12月X号凭证和11月X凭证)

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你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)
2025-02-15
同学,你好 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
2023-12-11
你这个并没有影响利润,所以说汇算清缴不会受这个影响的。
2022-05-16
你好,同学,收到发票,借库存商品  应交税费  贷银行存款
2024-01-25
你好,如果对方可以从新开据,那么我们把新得拿来贴上就可以,不需要单独做账务处理
2024-10-12
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