你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)
老师,20年3月,我们老板从公户转了一笔费,也不确定能不能回票。我当时就直接进管理费用(借管理费用,贷银行存款)了,想着年度汇算清缴再调增,后面4月份这笔业务回了一张专票。忘记了3月份的事,又做了费用(借管理费用、应交税费—进项税贷:现金)。现在12月才发现,那之前做的这两笔分录怎么办?
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
您好老师,收到房租发票已按票面金额入账,贷方挂了应付账款,付款时候又做账一笔管理费用 贷方银行,等于管理费用多计提了(这是22年12月份的事)汇算清缴已过,今年11月份怎么入账调整?
2023年12月签的钢材采购合同走的付款申请流程,合同金额是60万,但是支付的时候第一天支付了13万,第二天支付了15万,合同剩下的金额不履行了,合同结束,24年1月份的时候开了发票过来两笔费用开在一张发票上,23年12月申请和支付的时候怎么做账,收到发票的时候️该如何做账呢?回单和发票怎么处理呢?
2023年12月签的钢材采购合同走的付款申请流程,合同金额是60万,但是支付的时候第一天支付了13万,第二天支付了15万,合同剩下的金额不履行了,合同结束,12月19日到货,24年1月份的时候开了发票过来两笔费用开在一张发票上,23年12月申请和支付的时候怎么做账,收到发票的时候️该如何做账呢?回单和发票怎么处理呢?
老师报送财务报表不用填现金流量表也可以是吧
老师就是年报现金流量表期初现金余额没填上现在改正了那所得税年报表还有更正吗好像没什么影响
老师年报财务报表现金流量表有个期初现金余额没填上但是年报报完了改一下财务报表的现金流量表还用改年报吗
自己在单一窗口下载报关单无海关盖章,可以打印出来作为退税资料交到税务局吗?
你好老师,我是一家汽车贸易公司,销售林肯品牌汽车,认定了超豪华小汽车消费税,这个是销售一百万以上的车需要交税吗,豪华怎么定义呢,
虚列工资后,补救措施有哪些
公司收到银行结息,是计入财务费用-利息费用,还是财务费用-利息收入呢
这个黄的标记是什么意思,
老师,就是商品入库的苹果是1200kg,但是只卖出去了1195kg,另外的5kg坏了。这种怎么做分录呢
老师,账在这个月做到未分配科目,现在更正了21和22年度的报表假如需要交企税,请问今年的的财务报表年报根据去年第几季度填写正确吗
老师,他11月份的凭证是: 借:管理费用-租赁费 2520 贷:银行存款 2520 12月份的凭证是 借:管理费用-租赁费 2400 应交税费-应交增值税-进项 120 贷:应付账款 -物业公司 2520 我这个调整的分录应该怎么做呀?
借管理费用-租赁费-2520,贷应付账款-物业公司-2520。(摘要:更正24年12月X号凭证和11月X凭证)