同学你好 你结转到转出未交增值税了,然后转出未交增值税的余额结转到未交增值税就可以
老师,事务中,转出多交增值税,未交增值税,进项税额,销项税额是怎么转来转去的,麻烦老师给个思路和分录,我主要不会用不会做一般纳税人的账,不知道分录怎么进行的,进项销项我会,然后月末就不知道下一步怎么进行结转了,多交了,少交了怎么处理的
1至3月的增值税外账是在缴纳时直接借记已交税金,并没有结转销项税和进项税,那现在年底了我要怎样去结转这1至 3月的销项进项税啊?结转后是不是未交增值税就有余额了,怎样结平?分录
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
有三个月进项税额大于销项税额,就不用做分录。多出来进项税额一直留着下期抵扣销项税额。到了年底增值税分录要怎么做?实际一整年开票销项税额为10 一整年进项税额为5 12月份还有转出未交税额为2 全年增值税:借:应交税费 —应交增值税—销项税额10 贷:应交税费—应交增值税—进项税额5 应交税费—应交增值税—转出未交增值税2 这样要怎么平呢
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
报的实操班有没有电子板的纳税申报手册
老师:请问,季度申报的小规模纳税人在异地发生建筑服务,2月11日开具的增值税发票,在什么时间进行预缴税款合适?
请问计提工资的时候是计提应发工资还是实发工资
您好,老师,我们是汽车分期,金融贷款三方合作单位,客户通过我司申请银行贷款后无力偿还,属于骗贷,我司类属于担保,现每月给他偿还,这部分怎么做账呢?
老师,小规模企业,高新企业,享受研发费用100%加计扣除,2024.1-12月研发费用231216.22,那做企业汇算清缴时,是需要把这个数据填进去,等于企业的费用增多231216.22,是这个意思吗?
老师,个体户没有做账,成本费用要怎么填?
老师请教下,我要接已经老公司的账,应该交接什么资料呢
股东们没有工资,但是有提成,提成也需要按工资薪金所得报个税的对吧?
请问老师维修厂房金额20万左右做长期待摊费用还是做制造费用修理费呢
郭老师您好,只需要郭老师回答谢谢
老师,完善分录写完了吗
最开始给你的就是全部的分录
那个真看不懂,密密麻麻的哈哈
你挨个分录看看就明白了,我还专门空格了