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冲红一张进项票借:库存商品-107522.13借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应付账款-某某 然后月底进项税额转出到未交增值税的分录是?

2025-02-12 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-12 10:31

你好,不需要把进项税额转出到未交增值税的。 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户3722 追问 2025-02-12 10:42

关键冲红的时候借:应交税费:应交增值税(进项税额转出)这个分录对不对。要不要跟这个呼应一下

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齐红老师 解答 2025-02-12 10:45

借:库存商品-107522.13 贷:应付账款-某某     负数     应交税费-应交增值税(进项税额转出) 正数

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快账用户3722 追问 2025-02-12 11:05

明白就是说进项税额转出有贷方余额,不管余额摆到那。然后通过借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费-未交增值税。结转

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齐红老师 解答 2025-02-12 11:08

不需要那样结转的。你的目的是正确申报增值税。按我说的结果计算应交的增值税,再判断是否结转

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快账用户3722 追问 2025-02-12 11:46

是要交税的分录只能那样写了

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齐红老师 解答 2025-02-12 11:49

要交税就按计算的结果,结转,不需要把3级科目余额结转平

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不用,您后面补充的那个分录是正确的
2021-07-12
你好,这个你借库存商品贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。
2024-05-11
同学你好 第二个贷方要做 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 然后第三个分录做 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税
2023-02-22
你好,不是的,你要做的话,就是借应交税费,应交增值税进项税额,写负 数。
2023-07-04
你好,红字借:库存商品 负数应交税费-进项税额 负数贷:应付账款 负数  你好冲红了,所以你认证进项税额就需要转出了,这要是不冲红 可以不用转出
2021-05-27
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