同学,你好 如果2月没有提供服务,可以不确认收入
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师好,4月份我司预收工程定金3万,还预付劳务费2万,(4月份财务处理:借:银行3万,带:预收3万,借:预付2万,借:银行2万)5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万,(借:应收5.9万借:预收3万,贷:主营业务收入9.9万(小规模)5月到劳务发票3.5万,(4月份定金付了2万)借:劳务成本3.5万,贷:应付1.5万,预付2万,转了成本:借:主营成本,贷:劳务成本(那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资,这样的话如何处理???
财产租赁所得个税的计算方法 1.每次收入不足4000元的,应纳税额=(收入-800)×20% 2.每次收入4000元以上的,应纳税额=收入×(1-20%)×20% 如果我出租了两间房子给两个公司,1月给一个公司开具了2万的房租发票,租期1-12月,2月给另一个公司开2万,租期1-12月,这样2月再开票的时候个税计算的时候还能再-800吗
某按季申报的小规模纳税人,2024年1月销售货物取得收入12万元(不含税,下同)2月提供建筑服务取得收入32万元,同时向其他建筑企业支付分包款19万元,3月销售自建的不动产取得收入200万元。其2024年第一季度应缴纳增值税()万元。
我司提供给客户一项服务,每月不含税20万,税额1.2万。半年开一次发票。 每月按照不含税计入: 借:其他业务收入20万,贷:其他应收款20万 半年度那个月,开具发票127.2万,入账计: 借:其他业务收入20万 应交税费-进项7.2万 贷:其他应付款27.2万 这样可以吗?
报的实操班有没有电子板的纳税申报手册
老师:请问,季度申报的小规模纳税人在异地发生建筑服务,2月11日开具的增值税发票,在什么时间进行预缴税款合适?
请问计提工资的时候是计提应发工资还是实发工资
您好,老师,我们是汽车分期,金融贷款三方合作单位,客户通过我司申请银行贷款后无力偿还,属于骗贷,我司类属于担保,现每月给他偿还,这部分怎么做账呢?
老师,小规模企业,高新企业,享受研发费用100%加计扣除,2024.1-12月研发费用231216.22,那做企业汇算清缴时,是需要把这个数据填进去,等于企业的费用增多231216.22,是这个意思吗?
老师,个体户没有做账,成本费用要怎么填?
老师请教下,我要接已经老公司的账,应该交接什么资料呢
股东们没有工资,但是有提成,提成也需要按工资薪金所得报个税的对吧?
请问老师维修厂房金额20万左右做长期待摊费用还是做制造费用修理费呢
郭老师您好,只需要郭老师回答谢谢
一整年都给对方提供了服务老师
这种情况,先开了增值税发票必须得在当月全部确认收入吗
同学,你好 那应该按月平均确认收入
也就是2月就得入2万收入(1和2的),后续每月入1万收入吗
同学,你好 嗯嗯,是的