你好,可以在电子税务局查询可以抵扣发票里
我们公司购买的服务器从4月份开始支付的费用,但是前面是我们老板自己买的,没有跟我这边报账,所以都没有做账,我这边7月份才知道,那前面的费用怎么做账呢?需要调账吗?7月份预付了2万,我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的开票金额有4万,是从4月份到6月底的费用?
老师好,背景:位于深圳,刚接手一家小规模,公司4月份成立,5月份开始公账有资金进出(无票收入1万、社保、员工工资),5-6月份有给员工买社保发工资,且有申报个税。因为前财务没有做账,7月份季报的时候,全部0申报的。问题:我该怎么做?从几月份开始建账?4-6月份的季报怎么处理?能否7月份建账,将4-6月份账务做到7月份里面,10月季报直接申报7-9月份?
老师,比方21年1月开业,22年5月之前都是定期定额,22年6月开始自动改查账征收,这种情况该从什么时候起账,租金什么时候开始做进去。
老师,您好,酒店住宿业,通知4月份起由定额转为查账,请问是否有必要要在此之前把公户的钱全部转到老板私人卡上,建账公户余额从零开始
老师好 我接个内账 他们之前没有会计 也没建账 我要从八月份开始建账 现在没有期初余额 该怎么办
你好老师如果制造费用出现跨年错误并且我已经结转主营业务成本该怎么办
老师,我去年12月印花税多计提了一分钱,这个月做了冲销分录:借税金及附加红字0.01,贷应交税费-应交印花税红字0.01,余额表显税金及附加贷方有一分钱余额,这个不要紧吧
朴老师你好,我想问一下,租车公司,收到租车收入是借银行 贷主营业务收入 销项税额 那换轮胎、加水等的支出呢?应该怎么做?
给客户提供服务,服务费费一收收一年,客户2月付了款,2月给对方开了形式发票(对方国外公司不需要增值税发票),可以不入到2月收入里吗,分摊到今年各个月份,或者几个月份
老师,预付货款,不想用预付这个科目,还能用哪个科目来表示呢
老师你好,老板比如想贷款,银行让流水做大,一般流水怎么做大?公司之间的往来没有实质性业务的话算不算流水,流水是咋看呢?那备注啥都别写还是啥事由呢,会计做账方便
为什么未分配利润是负数?
老师!您好!电力工程建设在配电室里边,电力工程供应整个工厂的配电,电力工程建设大约2百万,配电室建设20万左右,电力工程单独计入固定资产还是和变电室计入一起,计征房产税?老师,理由是什么?
要买房子,是开放商老板自己压的房子,总价62多,要我们多付点首付,要19万多,然后把10万直接给老板,不进公账,然后合同里给我们写成52万多,我们首付也从19万多变成了9万多,我们在贷款40多万,这种可以吗
你好,请问我给客户开了发票,客户也入账了,但是一直不付款,我们想把钱要回来,该怎么办呢?发票还能冲红吗?
老师我从6月份开始交接账,如果他之前有留抵,应该在哪个科目里放着
未必做账了,你可以看申报表
老师如果有进项贸留抵不是应该通过贷转出多交的增值税,借未交增值税吗,不是在未交里看吗
有些人他不做账的,年末做,所以让你看申报表
老师如果有进项贸留抵不是应该通过贷转出多交的增值税,借未交增值税吗,不是在未交里看吗
做账的是通过你说的这个
老师申报表里看什么
期末留抵税额这里是否有数字
老师期末留抵税额如果有进项就是己经认证完事了吗
是的,认证完成没抵扣完
就是下个月必须要抵扣的是吗
最好越早抵扣越好的
如果申报表上5月有留抵,我从6月份接账,而且6月份有销项,而且销项小于留抵,我月份不抵扣想交点税可以吗, 还是申报表上有留抵就必须先抵扣
有留底先抵减留底的
老师如果我不知道有没有留抵,我做凭证的时候就每个月先不结转增值税,然后让报税那个人最后让他自己结转处理可以吗,因为我不知道是否有留抵
可以的,这个处理没问题
老师报税这个人最后他应该怎么一起补结转的增值税呢
补交是啥意思啊?没看懂你的表达