不用的。你原来有钱,这个他也不让你交税。
老师您好!去年开始乙(有公司无资质)挂靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙个人转账给甲(公司)支付给材料商,其他全部从乙个人账户支付出去(没有正规发票),甲(公司)收到的工程款也直接支付给乙(个人)。但甲(公司)今年改查账征收了,剩余工程款(占大部分)去年已开销项票今年回款后还可以直接支付给乙(个人)吗?甲(公司)说现在不能转私人账户了,让乙公司开发票对公转账,可这样乙公司又要交一道税,且成本票也成问题。去年甲公司已经扣收了增值税及附加,还有2%企业所得及管理费2%,加上各种原因算下已经亏损。请问乙该怎么办?求老师指点!
1.我单位找了一批临时工,请问发放工资要发票还是做工资表?到底要不要缴社保? 2.员工工资为零,单位只缴纳社保,个税如何处理? 3.我公司目前有员工100人,但是40人不愿缴纳社保,正好公司也不想给这些人缴纳,但是又不知道如何处理更合法? 4.大家知道,目前对于公户转私户,特别是大额资金转账监控的越来越严格,但是我们老板就是想从账户取钱到个人卡上,他始终觉得钱在公司 账户上不安全,怎么办? 5.临时工工资属于“工资”还是“劳务报酬?
及账单上企业存款余额为2049610.99元。经逐笔核对,中国工商银行账户中发现以下未达账项:(1)2022年12月25日,晋美公司以电汇方式向华兴公司汇入代垫的产品运输费用71434.95元,中国工商银行已经入账,公司未收到收账通知,尚未入账。(2)2022年12月21日,在中国工商银行对账单上有编号为2241999号的转账支票划出资金50000元,而公司的银行存款日记账中无此记录。审计人员是在查阅公司支票登记簿时发现此支票存根的,经查证为出纳员私自将款项借与亲友使用,待其归还后直接销账。(3)2022年12月26日,公司送存中国工商银行转账支票一张,系由南方公司开具,面值20000元,华兴公司已按进账单入账,银行尚未入账。(4)根据委托收款凭证,2022年12月31日,中国工商银行代公司支付电费10500元,已从公司存款账户划出,企业未收到付款通知和电力部门开具的发票,因而未入账。实训要求:1.编制华兴公司的银行存款余额调节表。2.华兴公司银行存款业务中存在哪些问题?说明理由,并提出改进建议。3.注册会计师应当如何获取和检查被审计单位的银行存款余额调节表?
老师,您好,酒店住宿业,通知4月份起由定额转为查账,请问是否有必要要在此之前把公户的钱全部转到老板私人卡上,建账公户余额从零开始
你好,老师,我想咨询一下,1.小规模建筑公司。19年成立,直接没有建帐,23年7月份财务公司给建帐。听说按原来财务报表建的帐,主要的成本是人员工资,日常开支,由于公司成立那会公司没有钱,总公司给小公司打钱。开始包工程,当初没有开具发票,先收的钱,22年以后才给总公司开具发票,由于当初没有做账,导致现在应收账款大,其实钱已打到公户里面,我现在应该咋调帐合理呢?担心后期税务局查帐有问题,麻烦老师为我解答。 2.目前财务报表其他应收款和其他应付款金额也大,咨询老板,老板告知由于当初包活没有钱,借的别人的钱,直接打到老板私卡里面,后来公司有钱了,直接用公户还钱,也知道财务公司给咋做的帐,现在如何处理两个问题好呢?
个税手续费返还会计怎么做账
请问老师,税务局给我发的这个信息是什么意思,手续费未申请退还? 【中国税务】尊敬的扣缴义务人,您单位还有个人所得税代扣代缴手续费未申请退还,请您单位尽快申请,避免逾期;如您单位已申请,请忽略此条短信。【国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局】
一般纳税人建筑类,购进管件、面包砖等存货怎么录凭证?
个税手续费退回,增值税报表如何填报
老师,你好,这个一般纳税人全盘账,我特别认真的几乎听完了,在讲义里面也做了非常多的标记,您感觉这种情况下我应该在听听一门新的课呢,还是说这门课反复多听两遍呢,把那些做下来的笔记给消化掉。 我是这么想的,一门好的课程如果听第一遍能打70分的话,掌握程度,那么第二遍就能打80分被,第三遍可能只有接近满分嘛,这样的话才能充分的掌握一个东西吧。 是不是学的多不如把一个相关的东西学好?谢谢老师
老师,您好!公司春节给员工发放的礼盒(300元/盒,是些吃的礼盒),已经取得增值税普通发票,员工每人一盒,经理是两盒,请问一下这个礼盒,直接拿发票计入管理费用——福利费,可以吗?还需要申报个税吗?
请问购入办公家具10万元,取得普票,如何做账,谢谢!
请问老师,税务局给我发的这个信息是什么意思,手续费未申请退还? 【中国税务】尊敬的扣缴义务人,您单位还有个人所得税代扣代缴手续费未申请退还,请您单位尽快申请,避免逾期;如您单位已申请,请忽略此条短信。【国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局】
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的
您好,资产负债表的上面未分配利润年末数等于年初数加当期净利润,我的报表上有了7500元的差额,怎么查账,怎么做账务调整?
那请问我建账时录入起期初余额时,例如银行存款为100,那对方科目录哪个以保持平衡呢
这个你原来没有做帐吗?如果原来没有帐,。如果原来没有账,就需要盘点一下期初数,然后。 录入期初数据。。
如果你原来没有做账,也没有数据,那可以按照你说的这种把钱转给老板。