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老师,我突然发现以前年度交印花税时,都是借应交税费—印花税 贷银行存款 我也没有计提,现在是体现为负数的。我现在应该怎么处理呢?那我从25年开始是不是把分录改成借 税金及附加 贷银行存款

2025-02-11 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-11 21:09

你好,借以前年度损益调整,贷应交税费应交印花税。借未分配利润,贷以前年度损益调整。25年,可以先计提再缴纳,做在一起。

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快账用户5198 追问 2025-02-11 21:11

好的,那我这个月把以前的进行调整,那我25年1月开始可以不计提印花税,直接使用税金及附加的会计科目吗

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齐红老师 解答 2025-02-11 21:14

可以的,用应交税费科目过渡,主要是方便查账(本年度纳税情况),直接记入税金及附加,查询的时候就从税金及附加科目查询就可以了。

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快账用户5198 追问 2025-02-11 21:15

哦,明白了,谢谢老师的解答

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齐红老师 解答 2025-02-11 21:16

不客气,欢迎以后一起探讨学习。

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