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帮我看下 这 销项税 是不是这样处理? 公司是小规模纳税人, 季度未超 30万,普票部分免增值税,但专票部分 需要交增值税。是吧? 然后,专票的销项税是不是这样处理? 开专票时(小规模纳税人): 借:应收账款-客户, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额。 至此,就完结了,无需再搞其他了,是这样吗? 普票的销项税是不是这样处理? 开普票时(小规模纳税人): 借:应收账款-客户, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额。 至此,还没完, 在开票当月 还需要 再做 一笔分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额。 贷:营业外收入 是这样吗?老师帮我看下我有无哪里讲错了? 谢谢

2025-02-11 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-11 18:00

你好,你看下你有应交税费应交增值税吗? 不管专票普票,都是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 季度30万以内,普通发票不需要交增值税,季度末的那一个月借应交税费应交增值税 贷。营业外收入 如果需要交税,在季度末的次月借应交税费应交增值税贷银行存款。

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快账用户7929 追问 2025-02-11 18:11

老师, 另外, 想问下, 什么情况下 才会做【借:税金及附加-销项税】 ? 因为前任做的这个账 很奇葩, 他是每次开票 时就做 : 借:税金及附加-销项税 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 次月初 交税时,就做: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款。 我看不明这操作, 所以想知道 如果是 正确的情景下,什么时候才会做 【借:税金及附加-销项税】 ? 我得先理清楚,不然我都不知要怎么改 这账。 前任这样的做法,对 财报会有什么影响吗?导致利润表 虚减 了 一笔 销项税的金额 吗? 还是 啥?

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齐红老师 解答 2025-02-11 18:12

她做的这个不对,他不需要通过水晶及附加。

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齐红老师 解答 2025-02-11 18:12

没有税金及附加销项税, 这个增值税,它是不影响利润的。他这样做的话,增值税都影响了利润,而且,你的应交税费一直都会有余额。

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快账用户7929 追问 2025-02-11 18:14

增值税不影响利润。 但是,税金及附加 这个科目 会不会 影响利润表 的? 是不是 税金及附加 借方增加,是不是会使得利润表的利润 变小 的?

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快账用户7929 追问 2025-02-11 18:15

税金及附加 借方增加,是不是会使得利润表的利润 变小 ?

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快账用户7929 追问 2025-02-11 18:15

金蝶自动结转损益时,是不是会 自动把 税金及附加 这个科目 结转去 损益 的?

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齐红老师 解答 2025-02-11 18:18

是的,税金及附加月末结转到本年利润

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你好,你看下你有应交税费应交增值税吗? 不管专票普票,都是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 季度30万以内,普通发票不需要交增值税,季度末的那一个月借应交税费应交增值税 贷。营业外收入 如果需要交税,在季度末的次月借应交税费应交增值税贷银行存款。
2025-02-11
您好,小规模纳税人应交税费应交增值税没有下级明细。您的分录是正确的。
2020-10-15
您好,那您红字冲回错误分录,按正确分录重新做账
2021-10-23
分路是对的,但是小规模增值税科目就到二级,其他的都对。
2023-07-12
你好 1. 你小规模 增值税没有三级科目的 确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税;贷:主营业务收入 2.季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 3.季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样做就对了
2020-09-03
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