您好,那您红字冲回错误分录,按正确分录重新做账
小规模专票普票收入分录,都是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 但是之前搞错了,写成了一般纳税人那种。借:应收账款 贷:主营收入 应交税费应交增值税销项税。 三级科目生成就无法更改。专票可以按这个分录缴纳(借:应交税费应交增值税销项税 贷银行存款)。那普票怎么消掉这个销项税余额呢,因为普票增值税免的(45w以内)
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
老师好,公司是一般纳税人,应交税费-未交增值税,怎么会是负数呢? 之前做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师你好,21年有一个会计分录本应是, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结果写成了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额抵减 现在怎么改呢
老师,当月出口按当月第一个工作日的汇率确认收入,下月收汇按什么汇率冲减上月的应收款?结汇是按第一个工作日汇率还是结汇当天的汇率,还有期末调汇,一头雾水,求教
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年1月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额300万,销项税额为247706.14元,进项税额为247659.21元,属于异地工程,申报1月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,1月份缴纳了47.21元的税款,预缴的2%是没有从报表扣除的,目前3月份了,预缴的这部分我是需要重新更正报表,还是3月份可以把多抵扣的进项税额做进项税额转出???
开银行承兑汇票是不是要给手续费给银行?
银行三方账户是什么意思?
老师,请问票已经开了,但是收入还没实现,这种情况必须要按开票来计收入吗
对于票已经开,但是收入还不能确认,这种在纳税申报时如何处理呢
一辆车,能否和两个公司签协议,发票报销在两家公司报销?谢谢
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
以前一直那么做的,三级科目已经生成,不能好几年都给冲了吧
您好,那您就一次全部冲回
三级科目已经有数了 就删不掉了,跟冲回无关啊
您好,您红字冲回不就没事了
算了商 除非没有发生任何业务才能删除
您好,没说删除。是红字冲回,然后做调整
但是冲回了,也只能用三级科目,二级用不了
您好,您新建二级科目,应交税费应交增值税
怎么能一下红冲啊?,我看只能一个个找出来,红冲,在一个个更正
您好,您就可以冲最后余额
没有余额,这个交完税就结平了。
您好,那您以后就不要通过三级科目处理