都正常做收入,申报所得税,不需要调整
小虎于2020年入职于家乡芜湖的一-家企业,每月基本工资3000元,通讯、交通、餐饮补贴分别为100、300、300元,业绩能拿到2500元。五险个人部分按10%缴纳,住房公积金单边缴纳900元。另外每月有500元发展基金,但要累积到年底才发。年底还有一笔10000元的奖金与发展基金同时入账。上5休2。。2022年因企业发展,小虎需要前往新成立的.上海分公司,按现在的基本工资、发展基金。通讯补贴增加100元,交通补贴提升至500元,餐补不变,增加住房补贴每月1500元。业绩能拿5500元。额外每月补助1000元。五险个人部分按10%缴纳,住房公积金每月单边缴纳1600元。年底的奖金上涨到30000元。上6休1。。(个税是月薪扣除五险一金后,针对超过5000元的部分,按3%扣除。年底收入视同单个月。。问题:请计算出小虎原先在芜湖和今年去了上海以后,实际到手年薪分别是多少?。
小虎于2020年入职于家乡芜湖的一-家企业,每月基本工资3000元,通讯、交通、餐饮补贴分别为100、300、300元,业绩能拿到2500元。五险个人部分按10%缴纳,住房公积金单边缴纳900元。另外每月有500元发展基金,但要累积到年底才发。年底还有一笔10000元的奖金与发展基金同时入账。上5休2。。2022年因企业发展,小虎需要前往新成立的.上海分公司,按现在的基本工资、发展基金。通讯补贴增加100元,交通补贴提升至500元,餐补不变,增加住房补贴每月1500元。业绩能拿5500元。额外每月补助1000元。五险个人部分按10%缴纳,住房公积金每月单边缴纳1600元。年底的奖金上涨到30000元。上6休1。。(个税是月薪扣除五险一金后,针对超过5000元的部分,按3%扣除。年底收入视同单个月。。问题:请计算出小虎原先在芜湖和今年去了上海以后,实际到手年薪分别是多少?。
某事业单位2020年12月发生如下业务,请编制预算会计分录1、12月2日,收到代理银行转来的“授权支付额度到账通知书”,列明本月授权支付额度250000元到账,其中基本支出150000元,项目支出100000元。2、12月3日,以财政直接支付方式支付一笔干部岗位培训费50000元,收到国库支付中心转来的“财政直接支付入账通知书”及相关原始凭证。3、12月5日,收到财政专户返还的基本支出经费40000元到账。4、12月6日,收到所属独立核算企业上缴利润50000元,已存入银行。5、12月16日,收到其他单位限定用途捐款收入20000元,存入银行。6、12月19日,附属的非独立核算单位对外提供有偿服务,收到服务费60000元,按3%计算缴纳增值税。7、12月26日,收回一年前国债,本金100000元,利息5000元。8、12月31日,年终结转“财政拨款预算收入”科目余额1500000元;结转“上级补助预算收入”科目余额240000元,其中专项资金80000元;结转“事业预算收入”科目余额500000元,其中专项资金收入150000元。
批发企业商品购进综合业务核算 华丰电器公司为从事商品批发业务的一般纳税人,增值税税率为13%,2019年6月发生下列经济业务: (1)5日,从四海空调厂购进空调50台,每台价格为2 000元,货款为100 000元,增值税税额为13 000元,商品运到并验收人库,货款以转账支付。 (2)8日,从深圳佳美公司购进电视机100台,每台1 000元,货款为100 000元,增值税税额为13 000元。11日,开户银行转来佳美公司托收货款结算单证,以及代垫运费增值税专用发票,列明运费1 000元、增值税税额90元。经审核无误,予以承付。 (3)9日,上月28日向星火微波炉厂购进微波炉300台,每台200元,商品已验收入库,货款已支付。现收到供应商开来的更正发票,每台单价应为210元,需补货款3 000元、地值税税额390元。 (4)10日,5日从四海空调厂购进空调50台,每台价格为2000元,商品已入库,货款已支付。今复验发现其中5台空调质量不符合要求,经联系后同意作退货处理。12日,收到四海空调厂开具的红字增值税专用发票
赵某未婚且名下无房,在省会工作并租房居住,租金为每月3000元。2020年每月工资薪金收入为10800元,需交三险一金3200元,取得年终奖144000元(选择单独计税)。3月份取得稿酬3500元,3月份取得特许权使用费5000元,10月份获得到期国债利息2000元以及收到稿费20000元。除此之外,赵某无其他收入和扣除项目 1.赵某3月应预扣预缴的个人所得税是多少? 2.年终奖的应纳税额是多少? 3.赵某2020年应纳税所得额是多少 4.赵某2020年需要缴纳的个人所得税是多少 5.赵某2020年是否需要办理汇算清缴,如需要请说明理由并计算办理汇算清缴时应补缴的税款或申请的应退税额
老板买药买酒的钱能在公司报销吗
老师交个税是工资减基本减除费用5000减掉累计专项附加扣除,减掉专项扣除不够5000就不用交个税是吗 例如田海2月份工资加1月份工资是14850—5000*2-2月社保412-2000房贷=2438 不没超过5000吗,还用交个税吗
老师,公司2023年12月抵扣一张失联发票,进项1月已转出,税管员让企业所得税纳税调整,我是不是直接调2023年年报纳税调整项目明细表?第45行其他项目调增?比如失联发票金额2万,当年已调增1万,我在45行填3万对吗?其他报表不用更改吧?
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
老师,T型账户所有借方发生额和所有贷方发生额不相等,怎么查?
老师请问个人独资企业申报季度经营所得税需要把不能税前扣除的费用做纳税调增吗?还是等做年终汇算清缴才做纳税调增?
老师请问个人独资企业季度预缴需要把不能税前扣除的项目做纳税调增吗
请问这笔分录是借银行存款 贷利息收入吗
一般纳税1月月份买的设备,增票没有及时开,开到2月初了,一月销项特别大,可不可以一月申报后补交税,二月进项票抵扣销项
银行账每个月要做到月底的吧?我接手了一个新单位 前面会计都只做到月中 这样对吗
计入营业外收入是吗?
是的,就是那样子的
1.滞纳金支出2000,2.少收到退税的0.01元,这2笔需要纳税调增吗?
是的,那个需要做纳税调增
2笔都要是吗?
是的,不能取得发票的支出,滞纳金或者罚款都得调整