借应收账款6万,贷主营业务收入59400,应交税费,应交增值税600, 借应交税费,应交增值税600, 贷营业外收入政府补助600。
我公司是小规模纳税人,去年有一笔收入今年发生销售退回,确认收入的增值税,当季免税没有交,计入了营业外收入,请问今年分录应该怎么做
小规模季度未超过30万,但是有收入,那我做账确认收入了分录是借:银行存款贷应收账款 借应收账款,贷主营业务收入 应交税费增值税—销账税,那收入在30万以下,免征增值税,那我下一步分录应该怎么做呢
老师您好,小规模纳税人在确认收入时借应收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费-应交增值税,如果季度没有超过45万,可以享受免征增值税的政策,那应交税费-应交增值税应该怎么处理
老师我想问一下,现在小规模做账确认收入,是免税收入,那么确认收入时我应该做分录怎么样的,申报增值税报表我是怎么填表,直接填到免税那一栏吗?
老师好,今年小规模增值税最新政策怎么解读?确认收入的分录是什么?
老板买药买酒的钱能在公司报销吗
老师交个税是工资减基本减除费用5000减掉累计专项附加扣除,减掉专项扣除不够5000就不用交个税是吗 例如田海2月份工资加1月份工资是14850—5000*2-2月社保412-2000房贷=2438 不没超过5000吗,还用交个税吗
老师,公司2023年12月抵扣一张失联发票,进项1月已转出,税管员让企业所得税纳税调整,我是不是直接调2023年年报纳税调整项目明细表?第45行其他项目调增?比如失联发票金额2万,当年已调增1万,我在45行填3万对吗?其他报表不用更改吧?
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
老师,T型账户所有借方发生额和所有贷方发生额不相等,怎么查?
老师请问个人独资企业申报季度经营所得税需要把不能税前扣除的费用做纳税调增吗?还是等做年终汇算清缴才做纳税调增?
老师请问个人独资企业季度预缴需要把不能税前扣除的项目做纳税调增吗
请问这笔分录是借银行存款 贷利息收入吗
一般纳税1月月份买的设备,增票没有及时开,开到2月初了,一月销项特别大,可不可以一月申报后补交税,二月进项票抵扣销项
银行账每个月要做到月底的吧?我接手了一个新单位 前面会计都只做到月中 这样对吗
可以合并一笔吗?借:应收账款 60000 贷:主营业务收入 59400 政府补助 600
不可以,不可以这么做的。
因为啥呀?
需要加税分开,你看下你确认收入那个是什么业务,你那个能看懂是什么吗?