你好,这个借管理费用,服务费贷,应付账款。 然后再借,应付账款贷,银行存款,应交税费,代扣代缴个人所得税。
甲公司为一般纳税人,请编制会计分录。1.从工商银行取得借款100万元,期限为6个月,年利率为4.8%,按月计提,按季付息,款项己存入银行.2.米灼宗材料一批,增值稅专用发祟上注明价款为60万元,税额为7.8万元,材料己验收入库,甲公司开出一张银行承兑汇票支付.3.转销确实无法支付的应付账款84.3万元4.取得了年期借款8000万元,用于建造工厂,存款已存入银行5.缴纳上月增值税1.34万元.6.缴纳个税0.8万元.7.支付工资200万元,其中代垫职工医药费3.2万元,代扣个人社保部分50万元,代扣个人公积金部分17万元,代扣个人所得税0.8万元,其中款项以银行存款支付.8.缴纳本月公积金34万元,其中单位承担17万元,个人承担17万元。9-11.将自产商品作为职工福利发给生产工人,每件商品成本价0.7万元,不含稅售价1.8万元,共发放200件。(3个分录)12.计提工资200万元,其中生产工人100万元,管理人员20万元,销售人员50万元,车间管理人员30万元。13.计提本月短期借款利息14-15.给公司高管提供高级公寓,支付租金30万元。(
从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人)
付书画评审费6人,每人1700元,共计10200元,无发票,代扣个税200元,实发1500元每个人计9000元,如何做账?
付书画评审费6人,每人1700元,共计10200元,无发票,代扣个税200元,实发1500元每个人计9000元,如何做账,
付书法大赛6人评审费1700元x6=10200元,那么每人应扣个税180元,每人扣个税付1520元,实际每人付1500元共付9000元,如何做账,没有发票
老师好,我公司是生产鲜食玉米的,自己种植,2024 年的土地承包款是 2025 年支付的,实际支付和入账金额有几款钱的差异,2024 年已经计入成本了。现在怎么调整那几块钱的差异?
2025年2月10日开始上班到28日中间休息了两个星期天两个星期六正常上班,怎么算工资
【南海税务】尊敬的纳税人(佛山市如腾品商贸有限公司),截至3月21日您单位有税费逾期未申报,请尽快登录自然人电子税务局扣缴端“代扣代缴”及“经营所得”模块、国家税务总局电子税务局“我要查询-一户式查询-未申报查询”模块完成申报。逾期申报属于税收违法行为,税务机关将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定进行处罚。“电子税务局-我要查询-税务文书电子送达查询-税务文书送达确认”。如您有任何疑问,可登录电子税务局,点击右方“征纳互动”浮窗,选择“人工服务”图标,获取人工在线咨询服务。如您已申报,请忽略此信息。 要怎么处理
公司与公司来住暂借款用哪个会计科目?
公司与公司来住暂借款用哪个会计科目?是我公司暂借给别的公司
老师好~咨询下,如果业务部门,根据领导的授权,干涉财务部内部工作,接触到核心信息。作为财务人员,为了规避相关责任,应该引用什么法规,或形式,干预此项不合规行为。比如法律法规,工作群通知或其他方式。
老师,比如我按照开票金额全部交了销项税,但是我的收入是按照月摊销的,这样税务系统的销售额就和账上的收入对不上,这种情况有影响吗?
老师,请问下公司银行存款转大额存单是怎么做账务处理的,是什么性质类的
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是我们是一般纳税人,我们收的普通发票,不能抵扣。
企业公积金之前都正常缴纳,为什么突然没缴纳了有什么原因?我是员工
管理费用明细科目以10200.入管理费用/劳务费吗?
你好,你这个计入服务费。管理费用,服务费