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老师,我想问下。比方说抵扣进项发票的时候。一定要做到和销项发票一致吗?比如我之前的采购票货还在库里。但是这个月开票不是和这个进货票的东西不一样。我可以先抵扣了吗。

2025-02-10 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-10 16:43

你好,那个不是要必须一致的,可以抵扣的

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快账用户7132 追问 2025-02-10 16:51

那说的进销一致,是有销项,就的有对应的进项吧。是这个意思。但是取得发票的前后时间没有要求。但是你必须有对应的发票。是这个意思?

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齐红老师 解答 2025-02-10 16:53

意思是销项税不需要对应的进项货物专票,其他货物,服务专票进项都可以抵扣

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快账用户7132 追问 2025-02-10 16:55

好的,明白了。还有一个问题。比如两个公司的法人是同一个。给我们开专票。正常的付款。价格也是市场价。就是另一个公司开生产的货物给我们这个公司,用来抵扣专票。这个可以吗?有风险吗

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齐红老师 解答 2025-02-10 16:56

真实的业务,按市场价是可以的

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你好,那个不是要必须一致的,可以抵扣的
2025-02-10
不允许提前 可以推后 比如二月份的专票,你可以三月抵扣认证三月份的销售额
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