你好,你可以这个月勾选,然后在下一个月抵扣统计报税之前都可以,开票日期必须是10月31号之前的。
单选题:表外融资,即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资,一般是指()。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
老师,我公司认缴3080万实缴1980万,A股东持股25.5%实缴157万,现A股东要转让7.4%的股权原值是多少?
企业最基本的融资方式是()。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
18.2022年12月31日,新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元,“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元;“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元,“累计折旧”科目贷方余额500万元,“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元,“库存商品”科目借方余额10万元,“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元,“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
1.3月9日,欣然公司向富强公司销售一批商品,不含增值税的销售价格为4000万元,增值税税额为520万元,该批商品成本为3600万元,已计提存货跌价准备120万元,该批商品已发出,款项已经收到,满足收入确认条件。5月5日,富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元,增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
18.2022年12月31日,新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元,“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元;“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元,“累计折旧”科目贷方余额500万元,“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元,“库存商品”科目借方余额10万元,“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元,“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
假如吴平投资某理财项目,一次性投入30万元,以后10年每年收回5万元,计算此项理财项目的投资收益率是多少?
假如吴平投资某理财项目,一次性投入30万元,以后10年每年收回5万元,计算此项理财项目的投资收益率是多少?
意思是我这个月的进项可以在这个勾选认证,11.15号前报税直接抵扣就可以了吗?
对的,是的,是这个意思的。
那我11.1-11.14开发票就不能11.15前抵扣了是吧,只能留着下个月抵扣吗?
对的,是的,是这么做的。
如果这个月我的进项比较多,就是进项大于销项,我是全部勾选认证后留底,还是怎么去处理比较好?
最好是根据你的税负来交一部分增值税。
那我多的进项发票怎么处理呢?
要做到应交税费待认证里面就可以的,以后再继续抵扣。
应交税费待认证是没有勾选认证的是不?是要我后期要抵扣是才勾选认证吗?是这个意思吗?
是的,是这么做,我是这么理解的。
意思是如果我10月有多的进项,11.15号前没有勾选认证抵扣完,那我12月,或着第二年的1月一样可以进行勾选认证抵扣10月的进项对吧?
对的,是的,没有时间限制的。
进项比销项多,我也要交增值税吗?这个税负是怎么算的
缴纳的增值税/不含税的销售额=税负 长期不交增值税容易预警。
嗯,明白了, 实际这个月我公司的进项很少,销项税很高,那我11.15号前这笔增值税是必须要交的是吧?防止下次出现这种情况,我公司应该怎么做啊?
你好,如果你有发票没有及时到的话,可以申请延期交税,下一个月认证有留底进项抵扣。
11.15前我可以先申报,申报后申请延期交税,那我11月开的进项,12.15前勾选认证抵扣,那我12.15前申报11月的税,一样可以抵扣之前申请延期的税款是吧,那申请延期交税有没有滞纳金呢
你好,12月份申报的时候是刘迪,然后在一月份申报的时候留底抵欠。