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老师,我第一次做增值税进项抵扣的发票,不是很懂,想问下,确定一下,就是我这个月开了增值税专用发票,其他公司开的进项发票,这个进项发票我是不是要在11.15号前认证,才可以抵扣,11.15之前认证的发票必须是10.31前开的发票吗? 因为这个月开的进项不够,抵扣后要交很多税,我11.1-11.14中间任何一天开的进项可不可以在11.15前认证抵扣,这样我10月开的发票就可以少交一点税

2023-10-31 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-31 15:38

你好,你可以这个月勾选,然后在下一个月抵扣统计报税之前都可以,开票日期必须是10月31号之前的。

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快账用户2499 追问 2023-10-31 15:42

意思是我这个月的进项可以在这个勾选认证,11.15号前报税直接抵扣就可以了吗?

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齐红老师 解答 2023-10-31 15:42

对的,是的,是这个意思的。

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快账用户2499 追问 2023-10-31 15:51

那我11.1-11.14开发票就不能11.15前抵扣了是吧,只能留着下个月抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-10-31 15:51

对的,是的,是这么做的。

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快账用户2499 追问 2023-10-31 15:54

如果这个月我的进项比较多,就是进项大于销项,我是全部勾选认证后留底,还是怎么去处理比较好?

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齐红老师 解答 2023-10-31 15:54

最好是根据你的税负来交一部分增值税。

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快账用户2499 追问 2023-10-31 15:56

那我多的进项发票怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-10-31 15:58

要做到应交税费待认证里面就可以的,以后再继续抵扣。

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快账用户2499 追问 2023-10-31 16:02

应交税费待认证是没有勾选认证的是不?是要我后期要抵扣是才勾选认证吗?是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2023-10-31 16:04

是的,是这么做,我是这么理解的。

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快账用户2499 追问 2023-10-31 16:07

意思是如果我10月有多的进项,11.15号前没有勾选认证抵扣完,那我12月,或着第二年的1月一样可以进行勾选认证抵扣10月的进项对吧?

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齐红老师 解答 2023-10-31 16:09

对的,是的,没有时间限制的。

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快账用户2499 追问 2023-10-31 16:12

进项比销项多,我也要交增值税吗?这个税负是怎么算的

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齐红老师 解答 2023-10-31 16:13

缴纳的增值税/不含税的销售额=税负 长期不交增值税容易预警。

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快账用户2499 追问 2023-10-31 16:17

嗯,明白了, 实际这个月我公司的进项很少,销项税很高,那我11.15号前这笔增值税是必须要交的是吧?防止下次出现这种情况,我公司应该怎么做啊?

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齐红老师 解答 2023-10-31 16:19

你好,如果你有发票没有及时到的话,可以申请延期交税,下一个月认证有留底进项抵扣。

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快账用户2499 追问 2023-10-31 16:29

11.15前我可以先申报,申报后申请延期交税,那我11月开的进项,12.15前勾选认证抵扣,那我12.15前申报11月的税,一样可以抵扣之前申请延期的税款是吧,那申请延期交税有没有滞纳金呢

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齐红老师 解答 2023-10-31 16:31

你好,12月份申报的时候是刘迪,然后在一月份申报的时候留底抵欠。

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