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老师,工程施工,一开始在A公司拿的材料,做了一笔分录,借:原材料200,贷:应付账款—某公司,到了工程完工后,和A公司结算时,A公司扣了原材料款,结款时实际应收账款是负数了,应该怎么冲减应付账款呢

2025-02-09 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-09 14:01

同学,你好 应收账款 是贷方负数还是借方负数

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快账用户7802 追问 2025-02-09 14:01

应收账款是负数

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齐红老师 解答 2025-02-09 14:02

同学,你好 如果是借方负数 借:应收账款   贷:应付账款 如果是贷方负数 借:应付账款 贷:应收账款

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快账用户7802 追问 2025-02-09 14:03

应付账款那笔怎么冲减呢,应付和应收

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齐红老师 解答 2025-02-09 14:03

同学,你好 应付和应收对冲

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快账用户7802 追问 2025-02-09 14:04

为啥我冲减的时候,应收不对了,柠檬云软件

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齐红老师 解答 2025-02-09 14:04

同学,你好 你把相关的分录都发一下

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同学你好 材料款给你开发票了吗
2020-09-17
可以的,可以这么做的
2024-09-19
借:原材料 应交税费进项 贷;应付账款 借:工程施工-某项目 贷:原材料 ,要是少暂估可以这样补做,还需要做贷应付账款暂估款负数 贷应付账款供应商
2020-09-27
你好这个可以这么做 可以一般是含税做原材料,你要是单独税额做税金及附加也可以
2021-07-22
对,是的,可以,可以这样
2020-09-27
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