同学,你好 应收账款 是贷方负数还是借方负数
老师,晚上好,我想请问一下,我公司收到私人在税务局代开的砂石、涂料等普通发票。我这样做账:借原材料 贷应付帐款-刘某 借 应付帐款 -刘某 贷银行存款 然后工地领用这些材料 我这样做账:借:工程施工-原材料-某某项目 贷原材料。 这样的账务处理对吗?
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
各位老师好,就是公司和供应商之间倒账呢,多收了供应商的钱,私户给退不去出,走了公司公户,钱从公司公户上退出去了,供应商开票上显示是公司购进原材料的款,实际没有收到原材料 ,怎么做账务处理,分录我写的是借原材料 ,贷应付账款,借应付,贷银行存款
请问老师,如果我做应付账款的时候挂错了供应商,那我调帐的时候是整个凭证红字冲回去吗?比如说我原来是借:原材料,进项税额,贷:应付账款a公司,那我整个凭证做红字,然后再做一个借:原材料,借:进项税额,贷:应付账款b公司?还是可以直接做借:应付账款a公司贷:应付账款b公司就可以?
老板去A公司采购了人参10斤花费人民币10000元整,销货公司给采购单位开发票,应该怎么做分录 来货时分录 借 原材料 10000 贷 其他应付款-王总 10000 开发票时: 贷 应付账款-A公司 -10000 贷 应付账款-A公司 10000
客户朱兴其2024年1月份买了一台机器2657未付款已入账,2025年1月份付款2650,抹零7块,应收调整凭证怎么做?
建材行业增值税税负率和企业所得税税负率是多少?有什么需要特别注意事项吗?
老师,公司有几个工人是兼职的,按小时给他们结算工资,这种情况用给他们签合同吗?签什么合同啊?他们可能一个月也就1000元,报个税是怎么报啊
老师,申报清算所得税里资产处置损益明细表里面货币资金那一栏要如何填写呢?
老师,我是个体户 业务是卖水泥 请问一下 进项是100 我卖110 我的个人所得税是按多少缴纳
老师,福利费需要通过应付职工薪酬吗
老师,公司承担保险费用500元给员工做在工资表里后要不要把这500元加在员工的总工资里
老师请问下已抵扣的进项税转出怎样做会计分录?
24年漏计提4个月的工资(没计提金额有30几万),在25年1月发放1个月,3个月未发放,请问针对已发放的部分,24年度汇算清缴要怎么调整,25年汇算清缴需要处理吗?已发放部分25年个税怎么申报?小企业会计准则。
海关缴款书,勾选不予抵扣,就会退还税款?为什么?
应收账款是负数
同学,你好 如果是借方负数 借:应收账款 贷:应付账款 如果是贷方负数 借:应付账款 贷:应收账款
应付账款那笔怎么冲减呢,应付和应收
同学,你好 应付和应收对冲
为啥我冲减的时候,应收不对了,柠檬云软件
同学,你好 你把相关的分录都发一下