您好,这个是没错的,这个开票的金额,最后是不影响的
3月份暂估预提费用当时分录是: 借:主营业务成本10000 贷:应付账款×A公司10000 4月取得A公司10000元发票,但是4月还没有付款,5月才付款。那4月取得这10000元发票,应该怎么做分录?还是直接把4月的发票,夹回3月的暂估预提费用这笔凭证里面?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 借预付账款 客商4500 贷银行存款 4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录写的对吗?怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
老师,我们公司要支付10000元的设备尾款,出纳按发票付款,付多了10000元。对方公司拿私人账户转回10000元,由于私卡不好出账,出纳又转还10000元给对方,对方基本户对公再转还10000元回来。请问这个分录要分四个分录来做吗?还是说只做两个分录就好了。 付款时: 借:应付账款-A公司 20000 贷:银行存款 20000 借:银行存款10000 贷:应付账款10000 私卡转入转出不用再做分录了吧?
现在银行是不是都不给随便办理个人储蓄卡了
老师用利润分配未分配利润怎么写分录
什么情况下税务局官网开票时候没有自动带出自己企业的银行账户和开户行呢?需要怎么处理
郭老师,24年暂估的,汇算调增,25年取得发票,我25年调减吗
银行对公账户,银行行号以前可以在存款账户那里看到,现在税务局哪里还可以看到
请老师帮我解答一下第二小问是怎么算的,谢谢
公司ISO9001体系认证老师的住宿费计入哪个科目?
老师好~想问下,谁有委托授权书的模板吗?似于委托***做*** 双方签字?主要是在财务报销中签字授权这种?
汇算清缴,固定资产一次性扣除填写标准
25年2月做的减资,25年申报工商年报是不是还是按24年的注册资本,就是未减资前的操作来操作?
微信扫码加老师开通会员
采购当时是没开票的,过了一个月开的发票来
你对,不跨年的话,这个就没事的
谢谢老师
不客气的,早点休息