您好,这个是没错的,这个开票的金额,最后是不影响的
3月份暂估预提费用当时分录是: 借:主营业务成本10000 贷:应付账款×A公司10000 4月取得A公司10000元发票,但是4月还没有付款,5月才付款。那4月取得这10000元发票,应该怎么做分录?还是直接把4月的发票,夹回3月的暂估预提费用这笔凭证里面?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 借预付账款 客商4500 贷银行存款 4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录写的对吗?怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
老师,我们公司要支付10000元的设备尾款,出纳按发票付款,付多了10000元。对方公司拿私人账户转回10000元,由于私卡不好出账,出纳又转还10000元给对方,对方基本户对公再转还10000元回来。请问这个分录要分四个分录来做吗?还是说只做两个分录就好了。 付款时: 借:应付账款-A公司 20000 贷:银行存款 20000 借:银行存款10000 贷:应付账款10000 私卡转入转出不用再做分录了吧?
C选项是不是计提的意思,过了付息期没收到,要冲掉转应收利息
印花税需要按次申报的是哪些,是报一次即可,还是如何按次
去年已经勾选的发票,红冲是购买方还是销售方录入红字信息确认单,录入之后再怎么处理
法律主体是不是?是不是能够独立承担法律责任的都可以成为主体?
公司刚成为高薪企业,24年要有研发科目,有研发人员的工资社保公积金的,工资每个月都是计提入研发支出,社保和公积金都是当月扣的,也是入研发支出吗?月末是不是需要把研发支出转成管理费用就行?
中级会计。长投-投资成本,老师这个后缀啥时加。啥时不加呢分不清
老师您好 这里为什么选d 收回的坏账2万不冲减吗?
为什么分两条线排为什么不一条线
老师 您好 这两道题类似第一题里面收回坏账2万为不冲减坏帐准备贷方余额1万 ?
如果供应商有样品送给我们,我们也直接送给客户了,那出口的时候这些样品我怎么报关
采购当时是没开票的,过了一个月开的发票来
你对,不跨年的话,这个就没事的
谢谢老师
不客气的,早点休息