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2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?

2023-06-14 02:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-14 04:52

你好可以没有问题哦

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快账用户1797 追问 2023-06-14 11:29

4500已经打给人家了 分录写 借预付账款4500 贷银行存款本公司4500 接下来收到发票需要怎么做?

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齐红老师 解答 2023-06-14 12:18

借,固定资产贷,贷,预付账款。

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快账用户1797 追问 2023-06-14 18:33

老师 您说的不全面 我知道还得折旧呢 这怎么算

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齐红老师 解答 2023-06-14 18:55

你好,收到发票是这个分录,后期折旧分录是借费用贷累计折旧

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你好可以没有问题哦
2023-06-14
您好,收到发票后,借:固定资产 、应交税费-进项税额 贷:预付账款-空调商
2023-06-12
你们单位是带收带负的还是什么的?
2023-06-13
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
你好 ; 如果只是做了预付账款的分录 ; 你换了型号; 收到了 新型号的空调; 收到发票先做 :借  固定资产- 空调 15685.65、应交税费-应交增值税- 进项税1914.35 贷预付账款17600; 、 然后  次月开始折旧 ;如果采用直线法 ; 你做 :借 管理费用-折旧费贷累计折旧 ;   月折旧额 =原值金额15685.65 *(1-残值率)/60个月  (按5年折旧的 )
2023-06-15
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