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老师您好,期初建账往来分不清采购暂估金额与实际未开票金额怎么办呢?只有一个金额就是实际支付金额与实际到货金额就没有区分实际到票

2025-02-09 08:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-09 08:21

期初建账时采购暂估与未开票金额分不清,可这样处理: 核对采购订单与合同,依据其记录的数量、价格等确定暂估合理性及未开票情况。 检查到货记录与验收单,对比订单合同,按实际到货调整暂估金额。 与供应商沟通,确认未开票金额及未结算款项。 分析支付记录,查看支付与采购业务的对应关系及差异原因。 根据核对分析结果调整账务,确保调整有依据并做好记录,同时完善采购与应付账款管理制度。

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快账用户1584 追问 2025-02-09 08:34

太多供应商了好几年的账务没有整理很乱,怎么样做是最快速的呢?

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齐红老师 解答 2025-02-09 08:34

这个没有什么简便方法

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快账用户1584 追问 2025-02-09 08:35

如果只针对内账呢

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齐红老师 解答 2025-02-09 08:37

也是一样的操作哦

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快账用户1584 追问 2025-02-09 08:39

老师,内账到底是不是和外账一样呢,只不过内账比外账多了一些无票的支出,是不是这样呀?

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齐红老师 解答 2025-02-09 08:40

不一样 内账是按实际业务来做的 所有业务都做的叫内账 内账不用考虑税

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快账用户1584 追问 2025-02-09 08:42

那么内账到底需要看发票吗

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齐红老师 解答 2025-02-09 08:43

同学你好 这个不需要的

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快账用户1584 追问 2025-02-09 08:44

那么就不体现采购未开票的数据了,也不需要看暂估数据,直接到货就直接入库存挂往来了

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齐红老师 解答 2025-02-09 08:46

可以的 内账就是按实际业务来做

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快账用户1584 追问 2025-02-09 08:47

如果想兼顾内外账,怎么做合适呢?

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齐红老师 解答 2025-02-09 08:48

不在同一个电脑上 分别用不同的财务软件

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快账用户1584 追问 2025-02-09 08:50

好的老师,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-09 09:03

满意请给五星好评,谢谢

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期初建账时采购暂估与未开票金额分不清,可这样处理: 核对采购订单与合同,依据其记录的数量、价格等确定暂估合理性及未开票情况。 检查到货记录与验收单,对比订单合同,按实际到货调整暂估金额。 与供应商沟通,确认未开票金额及未结算款项。 分析支付记录,查看支付与采购业务的对应关系及差异原因。 根据核对分析结果调整账务,确保调整有依据并做好记录,同时完善采购与应付账款管理制度。
2025-02-09
你好。那您就根据实际情况回函就行。
2023-04-19
你好 ;         你去看看这个 椅子后期对方会补给你不。 你支付钱没有 ; 如果没有实物 支付了钱走营业外支出   
2021-12-06
借应付账款,贷营业外收入。
2023-03-15
你好,同学 你这个只是暂时性导致的余额大,这个不用调整是正常情况的
2021-04-12
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