嗯嗯,可以的,没问题的
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
采购环节,先预付款,后到货。如果货是3月暂估入库的,发票6月才收到,且开票日期也是6月。问题一:我在6月的时候冲掉暂估,按照发票入账,那这个就只能算到6月份了收入是吗?
老师,请问收入部分当月收款了,也开出发票了,但是成本部分是当月付款,但是次月收到发票的,这种情况我是要暂估收入成本吗,等次月再做实际的收入成本?
老师,我货已收到,但未收到发票,然后入库的分录是否可以这样:借:原材料,贷:应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是:借:进项税额贷应付账款-暂估(红字) 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次?
老师,我想问一下原件暂估的,4月份有一家的原料发票没到,但是送货单到了,所以我暂估入账了。5月份收到了发票,但是到的发票金额比我暂估的金额多,请问,需要在5月入账把4月暂估的那笔金额给红冲吗?
近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%,高新企业多年,3年后到期,2025年需要重新评定,哪一年的高新比例不能低于?
老师,我想问一下,2022年9月份注册的公司,请问实缴是五年还是5+3=8年呢
老师,我们公司对公开出一张发票,对方公司对公没钱,对私付给法人怎么来做账?
用A酒店投标中了另外一个酒店,两个酒店距离2公里,属于同一个区域,那么现在经营用A酒店的名字来经营的话,这两个酒店的账务如何处理?
退休后再就业工资有几种发放形式,
请问一下老师,分店的货是总店供应,两店之间有往来调货销售,销售的价格平价进,平价出,现在要核算销售总店货物的成本,这该怎么样的思路方法去核算
1、用分步法核算,用逐步法是要用综合或分项核算,是不是要做二选一去核算,要么用综合要么用分项是吗?老师。还是说不用也可以,2、老板想知道这个成品步骤成本多少是不是可以用平行结转
我们公司开的银行承兑汇票到期了,我们把钱打进哪一个账号还汇票?
老师 怎么算应交增值税
如果投资公司,或者合伙企业对有限公司进行投资,但有限公司并没有盈利,账户余额也没多少钱钱,请问投资方以及合伙企业投资方想撤资,并注销,受资方没钱怎么办
那如果是先收到货了,货款未付,也未收到发票呢,还可以暂估吗
只要是货到了就可以暂估了
有金额限制吗
没有金额限制的,根据货物的送货单估价就是
公司少成本费用票,找什么票比较合适呢
不能找票的,要根据实际的支出取得发票