增值税年末结转的会计分录包括以下几个步骤: 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师,增值税全部会计分录能不能发一个
老师,增值税增量留抵退税的分录怎么做?另外我们公司给供应商开了红字信息表冲减了部分金额(进项全部已经认证了的),这个进项又要怎么做分录?
老师,4月份以后开发票,增值税是全部减免的,做账分录怎么做
老师您好!能给一份应交增值税的全部会计分录吗?特别是留抵税几个月都没用完的
老师你好,想问一下期末结转增值税的全部分录是怎么做的啊
老师您好,我们这边想在香港(或者百慕大、开曼)注册一家公司A,之后公司A在北京注册全资子公司B,公司B未来在国内开展投资及投资咨询服务业务。 在香港、百慕大或开曼注册公司A的主要区别。
以前会计社保公积金个人部分用的是其他应付款,我不想用其他应付款,我从2025年1月开始用其他应收款可以吗?
老师,请问个人出租住房给公司,房租产权是其他地方(跨区的),可以在本地税务大厅代开发票吗?个人代开发票需要带什么资料呢?
老师,我们是做光伏安装维护和运维推广的。我们需要去异地做项目。我们是跟一个品牌a合作。我们接了项目之后,我们是给到其他公司c安装。我从中收差价。这个在外地预缴的时候是不需要扣除分包款。
红字发票打印出来为什么不是负数呢
向你请教个问题,我现在上班的公司是制造业,有两个系统,一个库存系统可以算出一个产成品由原材料生产到产成品的成本(纯材料成本)。现在我想在另系统生成财务报表,问题是我在做应付账款时怎么挂账?正常是购进原材料时:借:原材料 贷:银付,生产时就领用原材料。
朴老师来回答,老师我是公休4天,我休了3天,我从25号就放假了,放假没工资,我的应出勤天数是多少天
老师好,应付账款设置辅助核算就不需要设置二级科目了吗
老师好,辅助核算怎么设置
宿舍用的燃气,水,电费收到发票时需要从应付职工薪酬的福利费过一下嘛?还是可以直接做管理费用~福利费