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去年暂估单价20,今年收到发票成本单价为18,请问这个如何处理呢

2025-02-07 09:36
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-07 09:36

暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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你好,这个补上,借以前年度损益调整 5000 ,贷其他应付款等,借未分配利润,贷以前年度损益调整,纳税调整表扣除下面其他纳税调减。,税收金额18万5千,账载金额填写18万
2021-05-06
你好,你这个建议你就直接当做今年的入账。
2024-09-24
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整, 上面的金额都是3万, 然后再做发票的借库存商品贷应付账款24160, 借以前损益调整贷库存商品24160
2023-04-10
  暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用/利润分配(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-05-28
是的没错,这 是要的暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-10-28
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