借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整, 上面的金额都是3万, 然后再做发票的借库存商品贷应付账款24160, 借以前损益调整贷库存商品24160
老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师我去年的暂估成本有70万汇算清缴前拿不到发票需要纳税调增,应为钱已经付了当时做的分录是借主营业务成本-暂估成本 贷 银行存款 这次调增要怎么冲暂估呢,分录怎么写呢
老师,请问一下:去年暂估的成本发票,现在收到了,但发现发票上的单价比去年暂估的单价低了,要冲销这笔暂估 分录要怎么做呢? 去年的分录: 借:商品30000 (数量300单价100) 贷:应付账款30000 借:主营业务成本30000 贷:商品30000 现在收到的发票是数量302 单价80 总额是24160 请问冲销这次跨年暂估,分录要怎么做呢
老师,去年的一张手续费发票没有做账里,我现在要做这个24年开的手续费发票,我怎么做分录呢
老师,我公司有一笔无法收回的货款,计入营业外支出,汇算清缴时需要调整吗?怎么调整
老师您好!2024年开了一张发票2万元忘记作废了,业务也还没发生,2024年也没入账,但申报增值税了,现在想把这个增值税退回来,怎么申报呢?
记账凭证和账簿不是得保管30年吗?为什么书上写着这题选10年
老师您好!如果从对公给法人个人银行卡赚钱的话,除了工资以外,还可以怎样转?
汇算清缴资产总额怎么填写
老师,没有明白差额征收全额开票,税额也按发票税额确认不是税额确认多了吗比如开票不含税1000,分包款不含税500等于只需要不含税500的分包款交税。但因为开的是全额发票按1000的税率算的,这样按发票的税额确认税费不是确认多了吗
请问,一般纳税人卖掉已使用过的自用小轿车,怎么开票交税,是不是可以简易缴税啊?
我们是直播公司主要唱歌跳舞娱乐公司,这种可以开文化服务文化服务费吗
老师好,旅游公司差额开票,请问如何开具?谢谢!
借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润3万-24160。