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老师,请问一下:去年暂估的成本发票,现在收到了,但发现发票上的单价比去年暂估的单价低了,要冲销这笔暂估 分录要怎么做呢? 去年的分录: 借:商品30000 (数量300单价100) 贷:应付账款30000 借:主营业务成本30000 贷:商品30000 现在收到的发票是数量302 单价80 总额是24160 请问冲销这次跨年暂估,分录要怎么做呢

2023-04-10 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 19:12

借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整, 上面的金额都是3万, 然后再做发票的借库存商品贷应付账款24160, 借以前损益调整贷库存商品24160

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齐红老师 解答 2023-04-10 19:12

借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润3万-24160。

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借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整, 上面的金额都是3万, 然后再做发票的借库存商品贷应付账款24160, 借以前损益调整贷库存商品24160
2023-04-10
你好!业业务跨年了吗?没跨年的话原分录红字冲回再按发票做正确的。
2020-09-25
同学你好 暂估的收到全额发票了吗
2021-03-30
借应付账款贷利润分配,未分配利润100 然后再做发票的, 借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2022-04-28
你好:冲暂估分录: 借:主营业务成本 负数红字 贷:应付账款-暂估款 负数红字 发票入账: 借:主营业务成本 贷:应付账款-某公司 差额不用管,结转到本期即可!
2024-02-28
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