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请问出口企业有退税业务,样品不收费的会计分录怎么处理,进项税怎么处理?

2025-02-06 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 14:35

你好,进项可以抵扣,你这个出口需要转内销的。

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你好,什么原因需要镜像转出?
2024-01-15
(一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税)
2023-07-06
你好,稍等,我马上给你写
2024-07-11
借销售费用 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项。
2024-07-13
你好 是你没有出口的吗
2021-06-07
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