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老师我家有个管理费用2024年11月份发票未入账,现在才看见发票,老师2025年怎么做分录

2025-02-06 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-06 14:00

你好,你现在借以前年度损益调整 贷银行存款等

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相关问题讨论
您好 发票金额跟凭证金额一致吗
2020-12-16
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2025-01-11
借应付职工薪酬, 贷利润分配未分配利润 可以只红冲多的那一部分。
2025-01-23
同学,你好,这个不用了,汇算的时候直接不扣除就行了。
2021-01-26
你好,借银行存款或者应付zhangkuan  贷利润分配-未分配利润
2024-01-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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