你好你这个手续费之前有入账了吗?
老师,你好: 我想问下,我们2022年12月份做了银行手续费对的分录: 借:财务费用 贷:银行存款 2023年2月份才收到银行开的手续费发票,要怎么进行账务处理
老师,2024年费用,在2023年12月提前收到发票了,我要把这个费用做到2024年中,,2023年做,借:其他应收款10万,贷:银行存款,是不是到2024年1月份,直接做账:借:费用10万,贷其他应收款,发票放在2024年1月份凭证后面。
23年发生的银行手续费,2024年才开具专票出来,请问怎样入账?专票2024年1月才能抵扣,那么,我2023年发生的费用,我的发票怎么附上,才能企业所得税税前扣除?
老师下午好,老师2023年银行付款手续费1000元,没有开具发票,只是根据银行回单入账,2024年1月才开具的增值税专票,请问怎么做账?
老师2024年二月份我收到了2024年二月开票日期的2023年银行扣手续费专用发票1400元,这个怎么做分录?
老师 我公司自己进料给台湾加工铝板。这个给台湾开发票需要有税吗。开票有什么注意事项吗 谢谢
老师,行政事业单位,今年巡查单位同事退了些差旅费,这个我要怎样账务处理?借:银行存款贷:累积盈余对吗?
工人工伤保险明细在哪里下载,老师
老师好,给客户送货产生的运费由我方承担,这个运费计入合同履约成本,每月做暂估,贷方计入什么科目?
你好,出口货物生产企业产生的运费,开专用发票还是普通发票?
我公司是人力企业管理公司,提供劳务派遣、劳务外包、人力资源外包服务,现在支付给人力资源外包员工的赔偿金该怎么做账?要申报个税吗?
老师,两人开公司,一人退出,我是先办理税务变更还是工商变更呢?
公司账务,现城建税178.37,实际扣款金额是54.01,垃圾处理费是负数99.11,实际应是22.25,公司代账城建税和垃圾处理费做反了,导致城建税多,垃圾处理费是负数,少,现在该如何调整账
老师,我公司是人力企业管理公司,提供劳务派遣、劳务外包服务,直接打给劳务派遣员工的伤残鉴定费怎么做账?
上个月开出的发票发现错误的,这个月可以红冲吧
2023年已经入账
直接做借财务费用贷银行存款
只是用银行回单入账,没有发票
你好,你现在等于就只是这个有进项税,你想抵扣,对不对?
前期没有发票回单做账,现在发票来了,专票,进项得抵扣呀!
你好!这个你可以红字冲减之前的分录,然后按发票重新做
分录怎么做
你好!借应交税费-应交增值税0进项税额 贷以前年度损益调整