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收到一张2025年的房租发票,公司还未付款,按权责发生制的话,我要到2025年才能计提这笔房租的费用吧,我正常做是借:管理费用-房租 应交税费-进项 贷:应付账款 这笔分录,正常是要到2025年才能做,但是现在缺进项,需要这笔发票的进项入账,这个可以怎么做账呢

2024-12-30 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-30 16:22

你好,开业i只抵扣进项税 借应交税费-进项 贷:应付账款 -XX公司

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快账用户5075 追问 2024-12-30 16:27

可以这样做分录吗?没做过

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齐红老师 解答 2024-12-30 16:28

可以的,没问题,年后再做费用部分

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快账用户5075 追问 2024-12-30 16:29

我收到3个月房租发票,按月分摊是怎么做呢,一般都是先收到房租的专票,再去付款

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齐红老师 解答 2024-12-30 16:30

借待摊费用 应交税费-进项税 贷应付账款

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快账用户5075 追问 2024-12-30 16:31

长期待摊费用是要超一年才计入这个科目吧

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齐红老师 解答 2024-12-30 16:32

是的,你说得是正确的

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快账用户5075 追问 2024-12-30 16:33

所以我应该怎么分摊呢,借方不能计入待摊费用,我房租不足一年

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齐红老师 解答 2024-12-30 16:34

只能计入待摊费用 摊销借管理费用-租赁费 贷待摊费用

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快账用户5075 追问 2024-12-30 16:35

撒意思,刚刚不是说不足一年不能计入待摊费用,把我说蒙了

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齐红老师 解答 2024-12-30 16:36

不可以入长期待摊费用,但是可以做待摊费用啊

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快账用户5075 追问 2024-12-30 16:40

我以为长期待摊费用跟待摊费用是一个,账套科目里都没有待摊费用这个科目

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齐红老师 解答 2024-12-30 16:41

有的可能是没有,那放在预付款,摊销预付款也可以

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你好,开业i只抵扣进项税 借应交税费-进项 贷:应付账款 -XX公司
2024-12-30
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-30
借其他应付款贷利润分配 借利润分配 进项 贷其他应付款
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你好!冲减管理费用中房租的税金金额就可以的
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