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老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢

2022-10-17 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 16:33

你好学的,按照你的租赁期按月做借管理费用,贷其他应付款。

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快账用户7079 追问 2022-10-17 16:34

进项税的部分呢,收到发票后呢?

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齐红老师 解答 2022-10-17 16:37

借其他应付款,贷管理费用,然后再做发票的,借管理费用,应交税费,应交增值税进项贷其他应付款。

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同学你好 之前做的房租吗 收到发票直接附在分录后面就可以了
2022-10-17
你好学的,按照你的租赁期按月做借管理费用,贷其他应付款。
2022-10-17
您好, 借:应付账款——房东 贷:银行存款
2021-11-22
你好!借管理费用 应交税费贷预付账款
2021-05-14
您好。 1、分摊的分录就不用调整了。 2、您收到发票后,借:长期待摊费用-房租,贷:其他应付款。看看您已经分摊了多少金额,借:其他应付款(相当于把之前分摊计入贷方的金额冲平),借:长期待摊费用(负数)。
2020-11-03
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