你们本身就是人家分包给你了是吗?
老师请问:1、建筑公司是一般纳税人,同时两个项目,一个就是清包工,只负责出人工装修,第二个包公包料,他这个两个项目可以一个简易计税一个一般纳税吗? 2、一般纳税人收到清包工项目,分包一部分出去,我们采用简易计税的话,分包出去的项目还可以进项抵扣吗? 3、简易计税差额征税是指我们公司用简易计税分包业务,还是指我们一般纳税分包给其他公司,其他公司简易计税,我们申报差额申报?
老师问一下,如果甲工程采用分包抵减,是不是只能甲工程的下游单位开来的票来抵减,因为我有一个工程采用分包抵减,我开的简易计税的票全额缴税了,过了2个月下游单位才把票开过来,那这个票可不可以抵减别的项目?
请问我们公司是签的 劳务分包 合同。是一般纳税人但(采用简易计税的),我们公司再分包给车的公司或是个人取得的进项发票还可以抵减我公司的增值税税额吗?
请问我们公司是签的 劳务分包 合同。是一般纳税人但(采用简易计税的),我们公司再分包给车的公司或是个人取得的进项发票(发票内容一般为工程服务,机械租赁,运输费用等)还可以抵减我公司的增值税税额吗?
请问我们公司是签的 劳务分包 合同。是一般纳税人但(采用简易计税的),我们公司再分包给班组(包工头为个人)取得的进项发票(班组代开的发票内容是建筑服务*工程服务)可以抵减我公司的增值税税额吗?
24年错提了一千多的住房公积金,是适用小企业会计准则的,如果通过未分配利润去调整,账上是不是先借应付职工薪酬公积金,贷管理费用,然后借管理费用,贷本年利润,借本年利润,贷未分配利润吗,那汇算清缴这一千多是怎么处理
2024年公司原来月份没享受到政策,后享受了增值税加计扣除在25年1月申请退回的增值税,请问如何做会计分录?
老师,请问公司只有一个法人,没有发工资,也没有缴社保,个税怎么申报
老师你好,一般纳税人可以开普票吗
请问假如我1月开了A材料票和B材料票两种各10万的票进来,10万A材料,13万卖出去了,那我需要缴纳增值税吗?我的意思是两种材料总共20万,可以直接抵扣吗(我我只卖了一种材料,)还是只能抵扣对应材料那10万的成本,另一种没有卖出去,暂时不能抵扣
春节装饰贴纸,可以计入办公费吗
不开票加工费是10000元,后来客户又要求开票,我们要求对方加8个税点,开票金额应该开多少呢?是开10800,还是11300?
老师,之前买的固定资产金额较小,直接计入成本了,现在这个资产卖了,卖的钱应该怎么入账呢
库存商品在贷方要怎么自查
老师,年终奖一年可以申报几次?