咨询
Q

请问我们公司是签的 劳务分包 合同。是一般纳税人但(采用简易计税的),我们公司再分包给车的公司或是个人取得的进项发票还可以抵减我公司的增值税税额吗?

2024-12-05 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-05 09:46

你好 可以差额交税的

头像
快账用户8606 追问 2024-12-05 09:53

抵减的进项需要提交什么资料呢?

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 09:54

资料自己留存,需要有发票。

头像
快账用户8606 追问 2024-12-05 09:56

就是他们个人开的机械租赁,工程服务,运输费用的发票都可以是吗?申报的时候直接扣减发票上的税额就可以了,是这样?

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 09:56

对的是的,是这么做的。

头像
快账用户8606 追问 2024-12-05 09:56

我们是一般纳税人,采用简易计税3%的

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 09:57

对的是的,减1计税就可以差额交税呀。

头像
快账用户8606 追问 2024-12-05 10:03

做账的时候那我简易计税也要价税分离做咯?比如开销售发票200万 借:应收账款200万 贷:主营业务收入194.17万 应交税费-简易计税5.83 收到103万进项发票 借:工程施工100 简易计税3 贷:应付账款103 然后实际需要交的增值税等于5.83-3=2.83万,对吗?

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 10:04

是的对的是的对的。

头像
快账用户8606 追问 2024-12-05 10:05

抵减不需要提供任何资料。自己保存好,备注好已抵扣的发票,发票合同即可,是吧?

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 10:06

是的对的是的对的。

头像
快账用户8606 追问 2024-12-05 11:14

就是我前面7-10月取的进项发票申报没有抵减,做账也没有价税分离,如果想抵减回来,请问需要怎么处理?

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 11:17

借、应交税费、应交增值税进项贷、主营业务成本或者管理费用。

头像
快账用户8606 追问 2024-12-05 15:02

以上分录在12月做,然后把之前没有抵扣的进项税额在这个月(12月)抵扣上,就可以了,对吗?

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 15:03

是的,对的,是这么做的

头像
快账用户8606 追问 2024-12-05 15:30

取得是公司或个人的开的进项发票(发票内容为:工程服务,机械租赁,运输费用,都可以抵减吗? 比如租赁机械的,就是工地挖机不够用就租别人的(车+人)。

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 15:34

工程服务的不行, 工程服务这是包工包料, 人工费、机械费的这些可以。你得看下这个项目上有需要用到运输费才行。

头像
快账用户8606 追问 2024-12-05 15:49

就是进项发票名称开:建筑服务-工程服务的不可以抵扣?其实就是请人来干活的。 发票要开人工费,机械租赁费才可以抵扣吗? 都是真实业务。

头像
齐红老师 解答 2024-12-05 15:55

是的,对的是的对的。人工费开建筑劳务就是了,为什么要开工程服务?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 可以差额交税的
2024-12-05
你好,可以的,可以抵扣的。
2024-12-05
你好,普通发票的话不可以,专用发票次才可以的
2024-12-11
同学你好 这个可以的
2024-12-11
1.可以 2,不能抵扣了。3,你们申报差额征税
2022-07-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×