你好,可以的,可以抵扣的。
老师请问:1、建筑公司是一般纳税人,同时两个项目,一个就是清包工,只负责出人工装修,第二个包公包料,他这个两个项目可以一个简易计税一个一般纳税吗? 2、一般纳税人收到清包工项目,分包一部分出去,我们采用简易计税的话,分包出去的项目还可以进项抵扣吗? 3、简易计税差额征税是指我们公司用简易计税分包业务,还是指我们一般纳税分包给其他公司,其他公司简易计税,我们申报差额申报?
我公司是装饰公司一般纳税人,我公司与A公司签订的是劳务分包合同,开3%简易征收的劳务专票给A公司,请问我公司可以把这个项目的劳务再转包给B公司取得劳务普票吗
一般纳税人简易计税项目可以扣除分包款申报纳税吗?如甲公司和乙公司都是一般纳税人,乙公司分包了甲公司的劳务,双方签订了劳务分包合同,采用简易计税。乙公司开税率3%的劳务发票给甲公司,现乙公司又将专业作业劳务(分包劳务的一部份)分包给丙公司,采用简易计税。请问乙公司可以扣除分包给丙公司的工程款申报纳税吗?
请问我们公司是签的 劳务分包 合同。是一般纳税人但(采用简易计税的),我们公司再分包给车的公司或是个人取得的进项发票还可以抵减我公司的增值税税额吗?
请问我们公司是签的 劳务分包 合同。是一般纳税人但(采用简易计税的),我们公司再分包给车的公司或是个人取得的进项发票(发票内容一般为工程服务,机械租赁,运输费用等)还可以抵减我公司的增值税税额吗?
老师,如果买卤味干果啥的,必须进福利费吗?有没有其他科目可以进啊?
进项税不抵扣 税做哪里
我们跟个人交易,自然人去税务局开发票给我,是可以用的对吧,我们是小规模,只要开普通发票就可以是不
双倍工资,比如我1月工资3000,100一天,这三天上班就变成200*3,1月总共就发3600对不对
老师,冲销以前计提的折旧,是不是借:累计折旧(正数),贷:利润分配-未分配利润(正数)?
一般纳税人的公司法人和小规模个体户的经营者是夫妻关系可以有业务往来吗,可以共用一个财务人员吗?
老师我想问一下是不是所有的政府补助都进递延收益科目,然后再转日常的就进成本或费用或折旧,非日常就进营业外收入吗或营业外支出吗
知道借款日期(2月),借款利率(年化),我要计算2月的利息,怎么设置公式
老师好,个税退付手续费不奖励办税人员,小企业会计准则,怎么入账呢
老师,公司是一般纳税人,现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的(已经勾选抵扣了),现在我们老板也找不到开发票的老板了, 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了(把异常的那几张发票税额,做进项税额转出来),这样做对不对? 问题2:我转出勾选的异常发票后,可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠?(因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠) 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲,那么12月份差的那50万成本,可不可以暂估?也就是12月份的企业所得税申报表没有变,把异常缺的50万改为暂估,2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万,这样可以不?
你好,我们是简易计税按3%计,个人开给我们的分包进项发票也可以抵减吗?
你好,可以的,可以抵减
那做账的时候简易计税也要价税分离做账咯?比如开销售发票200万 借:应收账款200万 贷:主营业务收入194.17万 应交税费-简易计税5.83 收到103万进项发票 借:工程施工100 简易计税3 贷:应付账款103 然后实际需要交的增值税等于5.83-3=2.83万,对吗?
你好,对的就是这样子的
就是我前面7-10月取的进项发票申报没有抵减,做账也没有价税分离,如果想抵减回来,请问需要怎么处理?
你好,你需要更正之前的凭证。
然后再去做抵扣进项
取得是公司或个人的开的进项发票(发票内容为:工程服务,机械租赁,运输费用,都可以抵减吗? 比如租赁机械的,就是工地挖机不够用就租别人的(车+人)。
你好,实际有发生这个业务有拿到发票就可以。
好的,明白了,感谢
你好,不用客气的了。